索引号: 11500383MB1E41720K/2024-00062 发文字号:
发布机构: 永川高新区管委会 成文日期: 2024-09-24 发布日期: 2024-09-24
标题: 重庆永川港桥工业园区企业服务中心2023年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383MB1E41720K/2024-00062
发文字号:
发布机构: 永川高新区管委会
成文日期: 2024-09-24
发布日期: 2024-09-24
标题: 重庆永川港桥工业园区企业服务中心2023年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆永川港桥工业园区企业服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

协助企业办理各项手续协助企业综合协调有关部门;组织企业参加各项活动落实招商引资政策及奖励办法;企业统计服务;协助企业解决问题和困难等。

(二)机构设置

根据区机构编制委员会《关于同意设立重庆永川港桥工业园区企业服务中心的批复》(永编委〔2015376号)、《关于同意工业园区港桥管委会增设安全生产监督管理办公室的批复》(永编委〔2017193号)文件精神,同意设立重庆永川港桥工业园区企业服务中心,为重庆永川工业园区港桥管理委员会下属正科级事业单位,机构类别为公益二类,经费形式为财政全额拨款。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计77.34万元,支出总计77.34万元。收支较上年决算数减少12.53万元,下降13.94%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少12.53万元。

2.收入情况。2023年度收入合计77.34万元,较上年决算数减少12.53万元,下降13.94%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少12.53万元。其中:财政拨款收入77.34万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计77.34万元,较上年决算数减少12.53万元,下降13.94%,主要原因是社会保障和就业支出减少0.91万元,卫生健康支出减少0.29万元,资源勘探工业信息等支出减少9.16万元,住房保障支出减少2.17万元。其中:基本支出77.34万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计77.34万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少12.53万元,下降13.94%。主要原因是社会保障和就业支出减少0.91万元,卫生健康支出减少0.29万元,资源勘探工业信息等支出减少9.16万元,住房保障支出减少2.17万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入77.34万元,较上年决算数减少12.53万元,下降13.94%。主要原因是基本支出减少12.53万元。较年初预算数减少1.64万元,下降2.08%。主要原因是基本支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出77.34万元,较上年决算数减少12.53万元,下降13.94%。主要原因是人员经费减少7.45万元,公用经费减少5.08万元。较年初预算数减少1.64万元,下降2.08%。主要原因是人员经费减少1.56万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出6.71万元,占8.67%,较年初预算数无增减。

2)卫生健康支出3.83万元,占4.96%,较年初预算数无增减。

3)资源勘探信息等支出62.15万元,占80.36%,较年初预算数减少0.28万元,下降0.45%,主要原因是厉行节约控制公用经费。

4住房保障支出4.65万元,占6.01%,较年初预算数减少1.36万元,下降22.63%,主要原因是公积金基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出77.34万元。其中:人员经费65.24万元,较上年决算数减少7.45万元,下降10.25%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括工资、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费12.10万元,较上年决算数减少5.08万元,下降29.57%,主要原因是厉行节约控制办公开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

我单位为下属二级预算单位,财政未保障我单位三公经费。

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于出国(境)费用费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务车购置费0.00万元,主要用于车辆购置费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元,主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数增加0.22万元,增长100.00%,主要原因是事业人员培训学习费。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对0个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出0万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3重庆永川港桥工业园区企业服务中心项目绩效自评结果汇总表》。

(三)重点绩效评价结果

单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)结余分配单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

何春燕 023-49503988


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