索引号: 11500383009337398G/2024-00058 发文字号:
发布机构: 永川区城管局 成文日期: 2023-09-25 发布日期: 2023-09-25
标题: 重庆市永川区城市管理巡逻大队2022年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009337398G/2024-00058
发文字号:
发布机构: 永川区城管局
成文日期: 2023-09-25
发布日期: 2023-09-25
标题: 重庆市永川区城市管理巡逻大队2022年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区城市管理巡逻大队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区城市管理巡逻大队负责开展城市管理巡逻工作,服务城市管理综合行政执法支队,促进城市管理。

1、开展城市管理法律法规宣传教育,不断提高市民市容环境卫生、城市生态环境、城市交通及市场监督管理等城市管理方面的法规意识;教育、劝导市民遵守城市管理法规,保护城市环境和城市设施。

2、受理城市管理方面的举报、投诉:协助城市管理综合行政执法支队受理12345、12319交办件、社情民意、来信来访的办理工作;办理人大建议、政协提案。

3、为违反城市管理法律法规的案件查处提供协助和服务。

4、负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。

5、完成区城管局安排的其他任务。

(二)机构设置

本单位无内设机构。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,526.96万元,支出总计1,526.96万元。收支较上年决算数增加1,526.96万元,增长100%,主要原因是收入合计增加1,526.96万元,支出合计增加1,526.96万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,526.96万元,较上年决算数增加1,526.96万元,增长100%,主要原因是财政拨款收入增加1,526.96万元。其中:财政拨款收入1,526.96万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,526.96万元,较上年决算增加1,526.96万元,增长100%,主要原因是基本支出增加1,526.96万元。其中:基本支出1,526.96万元,占100%。

4.结转结余情况。2021年度未独立核算,所以无上年决算数据。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,526.96万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,526.96万元,增长100%。主要原因是2021年我单位并入永川区城市管理综合行政执法支队核算,2022年独立核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,526.96万元,较上年决算数增加1,526.96万元,增长100%。主要原因是2021年我单位并入永川区城市管理综合行政执法支队核算,2022年独立核算。较年初预算数减少261.58万元,下降14.6%。主要原因是事业人员绩效工资和办公费等支出减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,526.96万元,较上年决算数增加1,526.96万元,增长100%。主要原因是2021年我单位并入永川区城市管理综合行政执法支队核算,2022年独立核算。较年初预算数减少261.58万元,下降14.6%。主要原因是事业人员绩效工资和办公费等支出减少。

3.结转结余情况。2021年度未独立核算,所以无上年决算数据。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出119.85万元,占7.8%,较年初预算数减少10.97万元,下降8.4%,主要原因是员工辞职,人员减少所以支出减少。

(2)卫生健康支出76.03万元,占5%,较年初预算数减少0.46万元,下降0.6%,主要原因是员工辞职,人员减少所以支出减少。

(3)城乡社区支出1,213.96万元,占79.5%,较年初预算数减少250.16万元,下降17.1%,主要原因是事业人员绩效工资和办公费等支出减少。

(4)住房保障支出117.11万元,占7.7%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,526.96万元。其中:人员经费1,261.39万元,较上年决算数增加1,261.39万元,增长100%,主要原因是2021年我单位并入永川区城市管理综合行政执法支队核算,2022年独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费265.58万元,较上年决算数增加265.58万元,增长100%,主要原因是2021年我单位并入永川区城市管理综合行政执法支队核算,2022年独立核算。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生三公经费支出。费用支出与年初预算数持平,无上年支出数。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。费用支出与年初预算数持平,无上年支出数。

本单位2022年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平,无上年支出数。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。费用支出与年初预算数持平,无上年支出数。

本单位2022年度未发生公务接待费。费用支出与年初预算数持平,无上年支出数。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.35万元,较上年决算数增加2.35万元,增长100%,主要原因是2021年我单位并入永川区城市管理综合行政执法支队核算,2022年独立核算。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位0个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出0万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈建   联系电话:023-49387071。

    (此件公开发布)


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