索引号: | 11500383009337398G/2024-00061 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区城管局 | 成文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
标题: | 重庆市永川区市政设施服务所2022年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009337398G/2024-00061 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区城管局 | ||||
成文日期: | 2023-09-25 | ||||
发布日期: | 2023-09-25 | ||||
标题: | 重庆市永川区市政设施服务所2022年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区市政设施服务所
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
负责市政设施日常管护;市政设施新产品的推广使用;指导镇街市政设施管护业务。
本单位设内设机构4个,分别是:办公室、财务科、路灯维护科、安全监督科。
1.总体情况。2022 年度收入总计1,445.19万元,支出总计1,445.19万元。收支较上年决算数减少344.67万元,下降19.3%,主要原因是收入合计减少344.67万元,支出合计减少344.67万元。
2.收入情况。2022 年度收入合计1,445.19万元,较上年决算数 减少344.67万元,下降19.3%,主要原因是财政拨款收入减少344.67万元。其中:财政拨款收入1445.19万元,占100%。
3.支出情况。2022 年度支出合计1,445.19万元,较上年决算减少344.67万元,下降19.3%,主要原因是基本支出减少91.25万元、项目支出减少253.42万元。其中:基本支出457.74万元,占31.7%;项目支出 987.45万元,占68.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
2022 年度财政拨款收、支总计1,445.19万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少344.67万元,下降19.3%。主要原因:一是响应国家节能号召,夜景灯饰电费及维护资金大量减少;二是工程项目资金投入减少。
1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入1,445.19万元,较上年决算数减少344.67万元,下降19.3%。主要原因:一是响应国家节能号召,夜景灯饰电费及维护资金大量减少;二是工程项目资金投入减少。较年初预算数减少360.46万 元,下降20%。主要原因:一是响应国家节能号召,夜景灯饰电费及维护资金大量减少;二是工程项目资金投入减少。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,445.19万元,较上年决算数减少344.67万元,下降19.3%。主要原因:一是响应国家节能号召,夜景灯饰电费及维护资金大量减少;二是工程项目资金投入减少。较年初预算数减少360.46万元,下降20%。主要原因:一是响应国家节能号召,夜景灯饰电费及维护资金大量减少;二是工程项目资金投入减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1) 社会保障与就业支出79.08万元,占5.5%,较年初预算数减少19.95万元,下降20.1%,主要原因是退休人员健康休养费减少。
(2) 卫生健康支出26.19万元,占1.8%,较年初预算数减少1.15万 元,下降4.2%,主要原因是增加退休人员2人。
(3) 城乡社区支出1,310.58万元,占90.7%,较年初预算数减少337.76万 元,下降20.5%,主要原因:一是响应国家节能号召,夜景灯饰电费及维护资金大量减少;二是工程项目资金投入减少。
(4) 住房保障支出29.34万元,占2%,较年初预算数减少1.61万 元,下降5.2%,主要原因是增加退休人员2人。
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出457.74万元。其中:人员经费389.26万元,较上年决算数减少71.37万元,下降15.5%,主要原因是增加退休人员2人及退休人员健康休养费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费68.48万元,较上年决算数 减少19.88万元,下降22.5%,主要原因是厉行节约,降低了办公费用等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022 年度“三公”经费支出共计5.5万元,较年初预算数减少2万元,下降26.7%,较上年支出数减少0.03万元,下降0.5%,较年初预算数和上年支出数下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费5.5万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政设施业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0.03万元,增长0.5%,主要原因是市政设施业务检查公务用车增加。
本单位2022年度未发生公务接待费支出,费用支出较年初预算数减少2万元,下降100%,较上年支出数减少0.06万元,下降100%,较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
2022 年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批 次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均 购置费0万元,车均维护费1.38万元。
本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少0.92万元,下降88.5%,主要原因是减少了城市照明管理和城市公用设施安全的外出培训。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于城区照明设施维修维护。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
2022 年度本单位政府采购支出总额1.47万元,其中:政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.47万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金1023.45万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:邓泽君,023-49837658。
(此件公开发布)