索引号: | 11500383009337398G/2024-00087 | 发文字号: | 无 | ||
发布机构: | 永川区城管局 | 成文日期: | 2024-09-24 | 发布日期: | 2024-09-24 |
标题: | 重庆市永川区市政设施服务所2023年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009337398G/2024-00087 | ||||
发文字号: | 无 | ||||
发布机构: | 永川区城管局 | ||||
成文日期: | 2024-09-24 | ||||
发布日期: | 2024-09-24 | ||||
标题: | 重庆市永川区市政设施服务所2023年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区市政设施服务所
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责城市公共照明等相关市政设施的日常管护服务,促进城市管理;负责推广和使用先进的公共照明等相关的市政设施产品;指导镇街公共照明等相关市政设施的设计与管理。
(二)机构设置
本单位设内设机构4个,分别是:办公室、财务科、路灯维护科、安全监督科。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1731.69万元,支出总计1731.69万元。收支较上年决算数增加286.5万元,增长19.82%,主要原因是收入合计增加286.5万元,支出合计增加286.5万元。
2.收入情况。2023年度收入合计1731.69万元,较上年决算数增加286.5万元,增长19.82%,主要原因是财政拨款收入增加286.5万元。其中:财政拨款收入1731.69万元,占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计1731.69万元,较上年决算数增加286.5万元,增长19.82%,主要原因是基本支出增加5.84万元、项目支出增加280.66万元。其中:基本支出463.58万元,占26.77%;项目支出1268.11万元,占73.23%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1731.69万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加286.5万元,增长19.82%。主要原因是路灯老旧线路灯杆维修(一般债券)等项目支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1731.69万元,较上年决算数增加286.5万元,增长19.82%。主要原因是路灯老旧线路灯杆维修(一般债券)等项目投入增加。较年初预算数减少37.58万元,下降2.12%。主要原因:一是响应国家节能号召,城区夜景灯饰维护费支出减少;二是厉行节约公用经费支出减少。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1731.69万元,较上年决算数增加286.5万元,增长19.82%。主要原因是路灯老旧线路灯杆维修(一般债券)等项目支出增加。较年初预算数减少37.58万元,下降2.12%。主要原因:一是响应国家节能号召,城区夜景灯饰维护费支出减少;二是厉行节约公用经费支出减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出133.65万元,占7.72%,较年初预算数增加42.99万元,增长47.42%,主要原因是退休人员健康休养费支出增加。
(2)卫生健康支出25.54万元,占1.48%,较年初预算数减少0.68万元,下降2.59%,主要原因是社保缴费基数调整。
(3)城乡社区支出1542.79万元,占89.09%,较年初预算数减少79.91万元,下降4.92%,主要原因:一是响应国家节能号召,城区夜景灯饰维护费支出减少;二是厉行节约公用经费支出减少。
(4)住房保障支出29.7万元,占1.71%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出463.58万元。其中:人员经费426.16万元,较上年决算数增加36.9万元,增长9.48%,主要原因是退休人员健康休养费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费37.42万元,较上年决算数减少31.06万元,下降45.36%,主要原因是厉行节约,降低了邮电费、差旅费、工会经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4万元,较年初预算数减少1.5万元,下降27.27%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;四是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.5万元,下降27.27%,主要原因是市政设施业务检查公务用车减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2023年度未发生公务车购置费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费4万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政设施业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降11.11%,主要原因是市政设施业务检查公务用车减少。较上年支出数减少1.5万元,下降27.27%,主要原因是市政设施业务检查公务用车减少。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少1万元,下降100%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。费用支出与上年支出数持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.8万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.2万元,较上年决算数增加0.08万元,增长66.67%,主要原因是参加培训人员增加。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1,268.11万元。
(二)绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区市政设施服务所项目绩效自评结果汇总表》。
(三)重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:邓泽君 联系电话:023-49837658
(此件公开发布)