索引号: 11500383009336539H/2025-00047 发文字号:
发布机构: 永川区发展改革委 成文日期: 2025-02-12 发布日期: 2025-02-12
标题: 重庆市永川区发展和改革委员会(本级)2025年单位预算情况说明
主题分类: 其他 有效性:
索引号: 11500383009336539H/2025-00047
发文字号:
发布机构: 永川区发展改革委
成文日期: 2025-02-12
发布日期: 2025-02-12
标题: 重庆市永川区发展和改革委员会(本级)2025年单位预算情况说明
主题分类: 其他
有效性:

重庆市永川区发展和改革委员会(本级)

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划,推进重大项目调度,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目,安排财政性建设资金;指导协调和综合监督招投标工作;搞好经济总量平衡,优化重大经济结构,指导和推进经济体制改革;负责粮食流通行业管理,储备粮食管理,粮食市场监管等。

(二)单位构成

永川区发展和改革委员会设10个内设机构,即:办公室、综合规划科、城乡统筹科、重点项目建设科、招投标科、产业经济科、社会事业科、物价管理科、粮油管理科、能源科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2025年年初预算数2818.89万元,其中:一般公共预算拨款2574.89万元,政府性基金预算拨款244.00万元;收入比2024年减少309.67万元,主要是一般公共预算拨款减少553.67万元,政府性基金预算拨款增加244.00万元。

(二)支出预算

2025年年初预算数2818.89万元,其中:一般公共服务支出1412.01万元,社会保障和就业支出165.41万元,卫生健康支出  50.19万元,节能环保支出244.00万元,资源勘探工业信息等支出900.00万元,住房保障支出47.27万元;支出比2024年增加减少309.67万元,主要是基本支出减少86.17万元,项目支出减少223.50万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2574.89万元,一般公共预算财政拨款支出2574.89万元,比2024年减少309.67万元。其中:基本支出789.84万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少86.17万元,主要原因是人员减少;项目支出1785.05万元,主要用于发展改革委(本级)重点工作,比2024年减少467.50万元,主要原因是区级粮食储备经费不再由我单位拨付。

2025年政府性基金预算财政拨款收入244.00万元,政府性基金预算支出244.00万元,主要用于节能环保类重点工作,比2024年增加244.00万元,主要原因是新增了超长期特别国债节能环保项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2025三公经费预算21.00万元,比2024年减少2.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2024年保持一致;公务接待费13.00万元,比2024年减少2.00万元,主要原因是厉行节约压减公务接待支出;公务用车运行维护费8.00万元,与2024年保持一致;公务用车购置费0.00万元,与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年一般公共预算财政拨款运行经费127.59万元,比2024年减少13.26万元,主要原因为派驻纪检组人员集中办公;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

本单位政府采购预算总额18.90万元:政府采购货物预算18.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购18.90万元:政府采购货物预算18.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

2025年本单位编制了部门整体绩效目标,所有预算项目均编制了绩效目标,预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款2029.05万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

(四)国有资产占有使用情况

截至202412月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:2025年重庆市永川区发展和改革委员会单位预算公开表


单位预算公开联系人:程桂平    联系方式:023-49821385

扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部