索引号: | 11500383660868454R/2024-00010 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区经济信息委 | 成文日期: | 2021-02-25 | 发布日期: | 2021-02-25 |
标题: | 重庆市永川区经济和信息化委员会2021年单位预算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383660868454R/2024-00010 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区经济信息委 | ||||
成文日期: | 2021-02-25 | ||||
发布日期: | 2021-02-25 | ||||
标题: | 重庆市永川区经济和信息化委员会2021年单位预算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策;负责全区工业、生产性服务业和信息产业的结构调整、投资、项目建设,制定产业发展规划并组织实施;负责军民融合产业发展推进工作。
2.监测分析和统计全区工业、生产性服务业和信息产业的运行,负责制定和落实年度调控目标;负责相关产业政策的拟定和实施;负责对全区工业和信息化工程建设招投标交易活动实施监督。
3.负责全区天然气、电力行业管理;负责全区盐行业管理和储备盐管理;负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施管理保护工作;负责对经济运行要素煤、电、气、运、工业用油和重要物资的平衡调度;指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设,负责全区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。
4.负责协助推进产业园区建设,推进楼宇产业园发展和中小企业创业基地建设工作;负责中小企业发展、创新创业、维权投诉、融资服务工作;参与中小企业信用担保体系建设;指导镇街特色工业发展。
5.负责全区工业、生产性服务业和信息产业招商引资和对外开放工作;指导和推动企业开展国内外合作交流。
6.负责全区工业企业(煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外)、电力、天然气、液化石油气、醇基燃料、民用爆破器材流通企业安全生产监督管理;指导通信企业安全生产及应急工作;负责企业稳定工作,处理群众来信来访和矛盾纠纷的排查调处工作。
7.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;承担软件和信息服务业发展和行业管理工作。负责全区工业、生产性服务业和信息产业企业培训体系建设和管理,开展企业经营管理人才培训工。承担智博会参展工作。
8.组织开展工业和信息化的行政执法工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
1.机构情况。重庆市永川区经济和信息化委员会下设办公室、经济运行科、产业发展科、招商科、规划投资科、要素保障科、应急管理科(行政执法科),下属事业单位:重庆市永川区企业发展服务中心(二级单位)。
2.人员情况。现有行政编制18名,事业编制11人;实有在编行政人员16名,事业人员11人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数7977.59万元,其中:一般公共预算拨款7977.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加1876.86万元,主要是一般公共预算拨款增加1876.86万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数7977.59万元,其中:社会保障和就业支出预算 660.67万元,卫生健康支出预算38.81万元,资源勘探工业信息等支出7234.02万元,住房保障支出预算44.09万元。支出预算较2020年增加1876.86万元,主要是基本支出预算增加24.81万元,项目支出预算增加1852.05万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入7977.59万元,一般公共预算财政拨款支出7977.59万元,比2020年增加1876.86万元。其中:基本支出729.38万元,比2020年增加24.81万元,主要原因是增人增资和人员职级调整后的个人待遇增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员健康休养补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7248.21万元,比2020年增加1852.05万元,主要原因是资源勘探工业信息等支出增加2519.76万元,减少了科学技术支出500.00万元、社会保障和就业支出99.71万元和金融支出68.00万元;主要用于我区工业和信息化工作、支持我区中小企业发展、新产品研发等重点工作。
重庆市永川区经济和信息化委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算36.16万元,比2020年增加2.56万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费25.16万元,比2020年减少0.44万元,主要原因是压缩日常公务接待,减少支出;公务用车运行维护费11万元,比2020年增加3万元,主要原因是加大安全生产监管,保障安全生产检查用车,增加车辆运行费用;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费148.57万元,比上年增加0.19万元,主要原因为因个人待遇调增后工会经费、福利费及其他交通费用有一定增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.08万元:政府采购货物预算2.08万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.08万元:政府采购货物预算2.08万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7248.21万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:蔡友学,电话:023-49865023或023-49828711。