索引号: | 11500383009336512R/2024-00772 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区人民政府 | 成文日期: | 2017-08-31 | 发布日期: | 2018-04-04 |
标题: | 2016年区科委决算公开表 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009336512R/2024-00772 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区人民政府 | ||||
成文日期: | 2017-08-31 | ||||
发布日期: | 2018-04-04 | ||||
标题: | 2016年区科委决算公开表 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
永川区科学技术委员会
2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)主要职责。
1、研究制定全区科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策。编制实施全区科学技术发展的中长期规划和年度计划。统筹协调全区科技改革工作。研究促进生产力发展的政策事宜;承担相关科技项目,并向区政府提供有关促进生产力发展政策措施的建议。
2、负责全区应用技术研发资金、科学事业费、其它事业费、其它科技资金和科研物资的使用配置和监督管理。
3、编制和组织实施科技攻关、创新能力建设、创新基金、科技特派员、专家大院、自然科学基金、软科学等系列项目,推动科技与经济、社会发展紧密结合。
4、管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作。
5、承担知识产权管理与保护工作。负责专利执法和专利资助工作。
6、组织对外科技交流和合作,配合有关部门做好引进国内外先进项目以及科技智力工作。
7、促进科技咨询、招标、评估等中介服务组织发展。
8、指导、协调区级各部门和镇街科技工作。做好科技人才队伍建设。
9、为新上科技项目提供咨询、论证、申报、评估及实施服务;代办各类科技计划及专利申请;协助企业与科研院所、高校等开展产学研合作和对外交流合作。
10、提供经济、科技、人才、政策等方面信息和咨询服务。
11、提供技术、生产、管理、知识产权等方面的培训;组织企业开展国际国内科技合作交流。
12、组织开展大型科学仪器资源共享服务、科技文献资源共享服务;协助建设本区域的科技专家人才库、科技成果库。
13、负责统筹协调种子基金、天使基金、风险投资、风险池及知识产权质押融资等事项,负责其日常管理工作,为支持对象提供投融资和创业服务,并进行数据统计、风险监督、投资贷款损失认定等相关工作等。
14、负责高新技术企业、高新技术产品及重点新产品培育、申报认定工作;负责高新技术创新平台建设管理和企业技术创新工作;负责高新技术项目的申报及实施管理工作;负责众创空间建设有关工作;负责重庆高交会等组织工作。
15、负责农业科技项目申报及管理,负责星创天地建设,专家大院和科技特派员工作;负责科技人员下乡创业等工作。
16、负责科技目标考核。
(二)机构设置。
根据上述职责,科委内设2个机构,分别为:办公室、科技创新促进科。所属事业单位1个,即:永川区生产力促进中心(加挂‘重庆市永川区高新技术创新创业服务中心’、‘重庆市永川区科技金融服务中心’牌子)。科委及生产力促进中心财务工作由科委统一管理、核算。
二、部门决算情况说明
2016年部门决算本年收入1758.41万元,其中:财政拨款收入1758.41万元;上年结转111.92万元。2016年部门决算本年支出1867.29万元,结转下年3.04万元。其中:科学技术支出1762.32万元,社会保障和就业支出75.09万元,医疗卫生与计划生育支出17.78万元,住房保障支出12.10万元。2016年一般公共预算财政拨款支出1867.29万元,其中:基本支出249.12万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出;项目支出1618.17万元,主要用于兑现高企奖励、专利资助等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入0万元,政府性基金财政拨款支出0万元。
本年收入与2015年决算数相比,增加651.56万元,主要原因为工资调整结构增资、高企奖励、专利资助提高等。与2016年预算数相比,增加87.96万元,主要原因为工资调整结构增资等。本年支出与2015年决算数相比,增加872.36万元,主要原因为增加高企奖励、专利资助提高等;与2016年预算数相比,增加196.84万元,主要原因为工资调整结构增资、专利资助提高等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年“三公”经费支出总额18.58万元,相比年初预算数减少3.42万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,制定相关财务管理制度,严格控制“三公”经费开支;相比上年支出数减少3.52万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,制定相关财务管理制度,严格控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费分项支出数额情况。
因公出国(境)单位组团0个,参加其他单位组团0个,累计出国(境)人数0人次,因公出国(境)费用0万元,与年初预算一致。因公接待63批次,1289人次,公务接待费12.48万元,比年初预算减少0.52万元;公务用车本年无增加,年末保有量1辆,公务用车购置0万元,公务车运行维护6.10万元,较年初预算减少2.9万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
因公出国(境)团组数及人次数、公务用车购置数均为0。国内公务接待63批次,1289人次,人均公务接待费96.82元。公务用车年末保有量1辆,车均运行维护费10万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出27.78万元,比2015年增加6.38万元,增长29.75%,主要原因是由于创建国家高新区抽调人员,人员的增加相应增加了办公、公务用车运行维护、差旅等支出。机关运行经费主要用于劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、专业名词解释。
1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
2、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
六、决算公开联系方式。
联系电话:49824380、49821749
科委邮箱:ycskw@163.com
联 系 人:谢斌、周红