索引号: | 11500383MB16864893/2024-00017 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区科技局 | 成文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
标题: | 重庆市永川区科学技术局(本级) 2022年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383MB16864893/2024-00017 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区科技局 | ||||
成文日期: | 2023-09-25 | ||||
发布日期: | 2023-09-25 | ||||
标题: | 重庆市永川区科学技术局(本级) 2022年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区科学技术局(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、拟定全区创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,推动多元化科技投入体系建设。
2、优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设;承担科技军民融合发展工作,承担引进科技创新资源、高新技术企业、高成长性企业和科技型企业培育等工作。推动科研条件保障建设,牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制,会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,拟定科技创新基地建设规划并组织实施。推动科技资源开放共享。牵头推动法人化研发机构建设及管理。
3、负责编制区级科技项目规划并监督实施,统筹协调关键共性技术、创新能力建设、社会民生、自然科学基金、软科学等项目的研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
4、组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
5、牵头技术转移体系建设,拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
6、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设;承担引进科技创新资源、科技型企业培育等工作;指导管理全区众创空间、孵化器、加速器等平台规划和建设;推动科技园区建设。
7、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,负责科技保密工作。
8、拟定科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。
9、负责引进国外智力工作。拟定引进国外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
10、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才、产业技术人才、创业人才、创投人才及创新创业团队建设。
11、负责全区科技金融工作。牵头负责科技金融示范银行管理,负责种子基金、天使基金、风投基金等科技基金的建设管理,开展知识价值信用贷款,组织企业申报科技创新板挂牌。
12、负责科学技术奖组织申报管理。
13、拟定科学普及和科学传播规划、政策并组织实施,承担科技宣传工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
15、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区、人才强区行动计划,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
16、有关职责分工。与区人力社保局的职责分工:有关外国人来永工作许可职责分工,依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》(中央编办发〔2018〕97号)规定执行。
(二)机构设置
重庆市永川区科学技术局设2个内设机构:办公室、科技创新促进科(高新技术产业科),现有在职人员6名,退休14人。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1708.84万元,支出总计1708.84万元。收支较上年决算数减少373.3万元,下降17.93%,主要原因是本年度下属二级单位单独核算,减少了二级单位的基本支出和项目支出。
2.收入情况。2022年度收入合计1708.84万元,较上年决算数减少373.3万元,下降17.93%,主要原因是本年度下属二级单位单独核算,减少了二级单位的基本支出和项目支出,财政拨款收入减少373.3万元。其中:财政拨款收入1708.84万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1708.84万元,较上年决算减少373.3万元,下降17.93%,主要原因是本年度下属二级单位单独核算,基本支出减少188.64万元,项目支出减少184.66万元。其中:基本支出192.83万元,占11.28%;项目支出1516.01万元,占88.72%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1708.84万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少373.3万元,下降17.93%。主要原因是本年度下属二级单位单独核算,减少了二级单位的基本支出和项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1708.84万元,较上年决算数减少373.3万元,下降17.93%。主要原因是本年度下属二级单位单独核算,减少了二级单位的基本支出和项目支出。较年初预算数增加934.91万元,增长82.78%。主要原因是追加“招商引资工作经费”、“永川区科技项目专项资金”、“2021年度高企奖励”等经费。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1708.84万元,较上年决算数减少373.3万元,下降17.93%。主要原因是本年度下属二级单位单独核算,减少了二级单位的基本支出和项目支出。较年初预算数增加934.91万元,增长82.78%。主要原因是追加“招商引资工作经费”、“永川区科技项目专项资金”、“2021年度高企奖励”等经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出7.35万元,占0.43%,较年初预算数增加7.35万元,主要原因是追加招商引资项目经费。
(2)科学技术支出1634.87万元,占95.67%,较年初预算数增加1045.35万元,增长177.32%,主要原因是追加“永川区科技项目专项资金”、“2021年度高企奖励”等经费。
(3)社会保障与就业支出42.91万元,占2.51%,较年初预算数减少9.1万元,下降17.5%,主要原因是人员退休。
(4)卫生健康支出11.6万元,占0.68%,较年初预算数增加0.66万元,增长6.03%,主要原因是人员变动社保缴费变动。
(5)住房保障支出12.11万元,占0.71%,较年初预算数减少0.62万元,下降5.39%,主要原因是人员退休。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.83万元。其中:人员经费166.82万元,较上年决算数减少157.26万元,下降48.53%,主要原因是本年度下属二级单位单独核算,减少了二级单位的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费26.02万元,较上年决算数减少31.37万元,下降54.66%,主要原因是本年度下属二级单位单独核算,减少了二级单位的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、培训会、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。本年支出0.00万元,较上年决算数 增加0.00万元,与上年持平。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.96万元,较年初预算数减少8.54万元,下降63.26%,主要原因是厉行节约压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少20.35万元,下降80.4%,主要原因是本年度未购置公务用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是今年未安排单位人员出国出访;较上年支出数增加0.00万元,与上年数持平,主要原因是本部门2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.00万元,主要原因是本年度未产生公务用车购置费用。较上年支出数减少16.98万元,下降100%,主要原因是本年度未产生公务用车购置费用。
公务车运行维护费1.31万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.19万元,下降76.18%,主要原因是公务用车为新购新能源车,燃料费及维修维护费减少。较上年支出数减少2.87万元,下降68.66%,主要原因是公务用车为新购新能源车,燃料费及维修维护费减少。
公务接待费3.65万元,主要用于接待国内其他省市科技部门到我单位学习调研双创工作,接受相关部门检查指导工作,招商引资工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.35万元,下降54.38%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.5万元,下降12.05%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待63批次460人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费79.35元,车均购置费0万元,车均维护费1.31万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出9.89万元,较上年决算数增加0.57万元,增长6.12%,主要原因是本年度新增举行茶业联盟等会议。本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数减少5.84万元,下降86.78%,主要原因是厉行节约,精简培训。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出26.02万元,主要用于开支办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少31.37万元,下降54.66%,主要原因是人员减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一) 单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金1516.01万元。从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。
(二)绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
(三)重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:向玉 联系电话:023-49821749
(此件公开发布)