索引号: | 115003837339595422/2023-00028 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区商务委 | 成文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
标题: | 重庆市永川区商贸物流中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 商贸、海关、旅游 | 有效性: |
索引号: | 115003837339595422/2023-00028 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区商务委 | ||||
成文日期: | 2023-09-25 | ||||
发布日期: | 2023-09-25 | ||||
标题: | 重庆市永川区商贸物流中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 商贸、海关、旅游 | ||||
有效性: |
重庆市永川区商贸物流中心2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
拟订会展经济发展政策措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;组织实施大型经贸展览活动,指导和支持品牌展会发展。
会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施,服务外包公共服务平台建设,促进服务外包发展。
(二)机构设置
重庆市永川区商贸物流中心为重庆市永川区商务委员会所属财政全额拨款的公益一类事业单位。核定事业编制14名,实有在编人员9名。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计165.59万元,支出总计165.59万元。收、支较上年决算数增加165.59万元,增长100%,主要原因是本年实行独立核算。
2.收入情况。2022年度收入合计165.59万元,较上年决算数增加165.59万元,增长100%,主要原因是本年实行独立核算。其中:财政拨款收入165.59万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计165.59万元,较上年决算增加165.59万元,增长100%,主要原因是本年实行独立核算。其中:基本支出165.59万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计165.59万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加165.59万元,增长100%。主要原因是本年实行独立核算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入165.59万元,较上年决算数增加165.59万元,增长100%。主要原因是本年实行独立核算。较年初预算数减少23.14万元,下降12.3%。主要原因是公用经费调整。此外,年初财政拨款结转结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出165.59万元,较上年决算数增加165.59万元,增长100%。主要原因是本年实行独立核算。较年初预算减少23.14万元,下降12.3%。主要原因是公用经费调整。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出130.00万元,占78.5%,较年初预算数减少23.14万元,下降15.1%,主要原因是公用经费调整。
(2)社会保障与就业支出14.54万元,占8.8%,与年初预算数持平。
(3)卫生健康支出8.37万元,占5.1%,与年初预算数持平。
(4)住房保障支出12.68万元,占7.7%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出165.59万元。其中:人员经费151.88万元,较上年决算数增加151.88万元,增长100%,主要原因是本年实行独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费。公用经费13.71万元,较上年决算数增加13.71万元,增长100%,主要原因是本年实行独立核算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数和上年支出数均持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数、上年支出数均持平。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数、上年支出数均持平。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数、上年支出数均持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数增加0.55万元,增长100%,主要原因是本年实行独立核算。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。因是二级预算单位,我单位资产未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出说明
2022年度本单位无政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一) 单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对0个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出0万元。
(二)绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
(三)重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:汤启忠,联系电话:023-49580333
(此件公开发布)