索引号: | 11500383009336651G/2021-00023 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区统计局 | 成文日期: | 2021-08-19 | 发布日期: | 2021-08-19 |
标题: | 重庆市永川区统计局2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009336651G/2021-00023 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区统计局 | ||||
成文日期: | 2021-08-19 | ||||
发布日期: | 2021-08-19 | ||||
标题: | 重庆市永川区统计局2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.组织实施和管理协调全区统计调查工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和统计发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。
2.贯彻执行统计法律、法规和方针政策,查处统计违法违纪行为;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
3.管理和指导镇街、部门统计工作;依法组织对镇街和部门统计数据进行审核、评估;依法管理审批地方统计调查项目。
4.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查和专项调查,会同有关部门拟订区情区力普查方案。
5.组织实施全区国民经济核算和投入产出调查;负责全区镇域经济统计。
6.组织实施全区一、二、三产业统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
7.负责发布全区国民经济和社会发展情况的基本统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立全区统计信息共享平台。
8.对全区国民经济、社会、科技、能源、资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;组织实施全区经济社会发展的统计监测和评价,开展统计决策咨询服务;参与对镇街、区级部门和企业的考核评价工作。
9.制定并组织实施全区统计信息化建设。
10.指导镇街管理专兼职统计人员;组织开展全区统计从业人员专业技术培训、专业资格考试等工作。
11.组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置。重庆市永川区统计局是区政府工作部门,为一级预算单位,内设办公室(综合统计科)、工业能源监测统计科、三产业统计科、执法检查室,下属参公事业单位1个即重庆市永川区社会经济调查队,加挂重庆市永川区社情民意调查中心牌子。
(三)单位构成。本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1817.58万元,支出总计1817.58万元。收支较上年决算数增加698.83万元、增长62.5%,主要原因是收入合计增加708.66万元、年初结转和结余减少9.83万元。
2.收入情况。2020年度收入合计1,805.41万元,较上年决算数增加708.66万元,增长64.6%,主要原因是财政拨款收入增加708.66万元。其中:财政拨款收入1805.41万元,占100%。此外,年初结转和结余12.16万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1817.58万元,较上年决算数增加698.83万元,增长62.5%,主要原因是基本支出增加18.83万元,项目支出增加680.00万元。其中:基本支出514.08万元,占28.3%;项目支出1303.50万元,占71.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1817.58万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加698.83万元,增长62.5%。主要原因是新增第七次全国人口普查工作经费。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1805.41万元,较上年决算数增加708.66万元,增长64.6%。主要原因是新增第七次全国人口普查工作经费。较年初预算数减少89.30万元,下降4.7%。主要原因是调剂减少第七次全国人口普查工作经费。此外,年初财政拨款结转和结余12.16万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1817.58万元,较上年决算数增加698.83万元、增长62.5%,主要原因是新增第七次全国人口普查工作经费。较年初预算数减少77.13万元,减少4.1%,主要原因是调剂减少第七次全国人口普查工作经费。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1708.03万元,占94.0%,较年初预算数减少74.99万元,下降4.2%,主要原因是调剂减少第七次全国人口普查工作经费。
(2)社会保障与就业支出57.12万元,占3.1%,较年初预算数增加0.88万元,增长1.6%,主要原因是年中追加了健康休养费。
(3)卫生健康支出23.83万元,占1.3%,较年初预算数减少0.02万元,减少0.1%,主要原因是人员调出,社保缴费相应减少。
(4)住房保障支出28.59万元,占1.6%,较年初预算数减少3.02万元,下降9.6%,主要原因是人员调出,住房公积金相应减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出514.08万元。其中:人员经费404.42万元,较上年决算数增加11.73万元,增长3.0%,主要原因是个人待遇调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费109.66万元,较上年决算数增加7.11万元,增长6.9%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计9.53万元,较年初预算数减少2.97万元,下降23.8%,较上年支出数减少0.60万元,下降5.9%,较年初预算数和上年支出数下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费5.46万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降0.7%,主要原因是进一步落实公车使用规定,公车运行维护成本略有下降。与上年支出数持平。
公务接待费4.07万元,主要用于接待国家统计局、重庆市统计局领导到我局进行行业统计督导与检查、统计执法检查等工作,以及周边区县统计局到我局进行经验交流调研等产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.93万元,下降41.9%,较上年支出数减少0.60万元,下降12.8%,较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待66批次418人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费97.3元,车均购置费0万元,车均维护费5.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出109.66万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加7.11万元,增长6.9%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。
本年度会议费支出6.28万元,较上年决算数减少12.38万元,下降66.3%,主要原因是按疫情防控要求,精简会议次数,严控参会人数,会议费支出相应减少。本年度培训费支出29.24万元,较上年决算数减少3.91万元,下降11.8%,主要原因是按疫情防控要求,精简培训次数,严控参训人数,培训费支出相应减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金1404.97万元,从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益好。
(二)绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
项目名称 |
第七次全国人口普查 |
联系人及电话 |
陈玲,023-49801136 | ||||
主管部门 |
重庆市永川区统计局 |
实施单位 |
重庆市永川区统计局 | ||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||
总量 |
1200 |
总量 |
1108 |
总量 |
1107.99 |
100% | |
其中:财政资金 |
1200 |
其中:财政资金 |
1108 |
其中:财政资金 |
1107.99 |
100% | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
做好第七次全国人口普查的准备阶段工作,做好普查宣传、普查物资采购、调查设备采购、培训资料印刷、“两员”的选聘、开展系统培训等工作。 |
做好第七次全国人口普查的准备阶段工作,做好普查宣传、普查物资采购、调查设备采购、培训资料印刷、“两员”的选聘、开展系统培训、普查登记等工作。 | ||||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
普查登记人数 |
≥148.3万人 |
180.3万人 |
121% |
是 |
否 |
经与财政协商,取消入户小礼品的购买,改为“两员”购买防疫物资及宣传物资;因经费不足,只购买了1000台PAD。 | |
采购普查小礼品 |
40.8万份 |
0 |
0% |
否 |
否 | ||
采购调查用PAD |
1983台 |
1000台 |
50% |
否 |
否 | ||
培训两员人数、次数 |
5000人,2次 |
5000人,4次 |
200% |
否 |
否 | ||
全区人口基本情况的掌握准确率 |
≥96% |
≥96% |
100% |
否 |
否 | ||
为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据 |
让政策制定更有支撑 |
让政策制定更有支撑 |
100% |
否 |
否 | ||
为社会公众提供人口统计信息服务 |
为社会公众提供人口统计信息服务 |
为社会公众提供人口统计信息服务 |
100% |
否 |
否 | ||
让调查结果的使用者满意 |
≥95% |
≥95% |
100% |
否 |
否 | ||
说明 |
无 |
(三)重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求,区财政局委托第三方对本部门第四次全国经济普查项目开展重点绩效评价,评价结果为良。
项目基本情况:第四次全国经济普查工作按照上级统一要求分三年实施。2018年进行前期筹备、设备购置、试点调查、业务培训、清查摸底等工作;2019年正式开展入户登记,数据审核、修改、复核等工作;2020年完成数据开发及总结表彰等工作。区财政局批复该项目总预算金额711.50万元,其中:2018年325.80万元、2019年350.70万元、2020年35万元。
主要产出和效果:一是先易后难与重点突破相结合,工作进度快;二是部门力量整合与统计内部力量整合相结合,综合协调好;三是严抓质量与规范操作结合,工作质量高。四经普工作及措施科学合理、执行有力,取得成绩明显。区“四经普”领导小组办公室于 2019年12月27日被国务院第四次全国经济普查领导小组评为第四次全国经济普查先进集体,成为重庆市12个受表彰单位之一。
发现的问题及原因:一是普查“两员”队伍建设有待加强;二是业务档案管理有待进一步完善;三是项目预算编制有待优化,预算执行严谨性有待提高;四是财务管理有待规范。
下一步改进措施:一是选好配强“两员”队伍并强化培训;二是完善普查档案管理制度;三是优化并严谨执行项目预算编制;四是进一步规范财务管理。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:冉丽,49802327。