索引号: | 115003837428784532/2022-00003 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区宝峰镇 | 成文日期: | 2022-01-11 | 发布日期: | 2022-01-11 |
标题: | 重庆市永川区宝峰镇人民政府关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告(草案) | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 115003837428784532/2022-00003 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区宝峰镇 | ||||
成文日期: | 2022-01-11 | ||||
发布日期: | 2022-01-11 | ||||
标题: | 重庆市永川区宝峰镇人民政府关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告(草案) | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区宝峰镇人民政府关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告(草案)
一、2021年预算执行情况
在镇党委政府的领导下、在镇人大的监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。推进实施预算绩效管理,加大财政资金统筹使用力度,有效防范财政金融风险,做到统筹兼顾,优化支出结构,优先保障“三保”支出,严控和压缩一般性支出,尽力而为,精打细算,保障财政平稳运行。
(一)一般公共预算
全镇本级税收收入实现294.25万元,为年初预算的85.9%,与上年同口径相比,增长55.16%,其中,税收收入243.66万元,增长6.3 %。加上体制补助收入1437万元,固定转移支付收入530.38万元,专项转移性收入1671.22万元,结算补助收入31.59万元,上年结转收入279.53万元,预算稳定调节基金508.3万元,一般公共预算总财力为4752.27万元。
全镇一般公共预算支出实现4253.49万元,为年初预算的164%,增长64%。加上上解支出82.21万元、结转下年支出401.45万元、补充预算稳定调节基金15.12万元,支出总计4752.27万元。当年实现收支平衡。
本级支出主要用于一般公共服务支出833.14万元、国防支出2.00万元、公共安全支出14.15万元、文化旅游体育与传媒支出137.60万元、社会保障和就业支出822.66万元、卫生健康支出204.13万元、节能环保支出25.33万元、城乡社区支出601.79万元、农林水事务支出877.06万元、交通运输支出344.04万元、住房保障支出342.43万元、灾害防治及应急管理支出49.16万元等民生和重点支出。
(二)政府性基金预算
全镇政府性基金预算总财力334.43万元。
基金预算支出333.93万元,基金预算结转下年0.5万元,当年实现收支平衡。主要用于城乡社区支出。
(三)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,设定项目支出绩效目标,注重资金绩效管理,加快预算资金执行进度,提高财政资金使用效益。
二、2021年财政主要工作
(一)开源节流,确保财政运行。始终把收入及时、足额征收作为年度重点工作来抓,加强部门联动,努力实现税收应收尽收。引进企业落户,培植税源。落实政府过紧日子的要求,压减一般性支出,保工资、保运转、保基本民生,严格执行镇人大批准的预算,严禁超预算、无预算支出。
(二)兜牢“三保”,改善民生。在牢牢兜实“三保”的基础上,围绕党委、政府重大决策部署和工作目标,将有限的资金用于保障民生实事。坚决落实各项民生政策,加大支农惠农等民生方面的投入,推进基本公共服务均等化。争取一事一议公益性资金240万元,安装太阳能路灯798盏。
(三)推进财政改革,增强管理效能
一是实施预算精细化管理,建立预算公开评审机制、预决算信息公开机制等,强化预算刚性约束,进一步提高财政资源配置效率。二是深化预算绩效管理。建立“花钱必问效、无效必问责”的硬性约束机制。三是不断规范政府采购行为。四是深化内审机制,进一步加强财政资金监管。五是自觉接受人大审查监督,强化绩效管理。
三、2022年预算草案
2022年预算编制的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,、坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻“以收定支”的原则,严控“三公”经费,兜牢“三保”底线,严防新增债务。按照区财政指导性建议,为确保全镇各项事业正常运行,对2022年预算拟作如下安排:
(一)一般公共预算收入
本镇一般公共预算收入预期目标393.37万元,增长33.6%(其中非税收入18.80万元), 加上体制补助收入1437万元、固定性转移支付收入530.38万元、专项转移支付收入126万元,加上年结转401.95万元,全镇预算总收入2888.70万元。
(二)一般公共预算支出安排
总支出安排2888.70万元,其中:一般公共服务支出852.89万元;文化旅游体育与传媒支出147.26万元;社会保障和就业支出537.28万元;卫生健康支出96.8万元;城乡社区支出155.44万元;农林水支出722.33万元;交通运输支出185.73万元;住房保障支出105.48万元;预备费23.5万元;其它支出62万元。
四、2022年财政工作打算
(一)强化财源建设,确保收入增长。进一步优化营商环境,高质量服务企业,稳定存量税源;大力招商引资,培植财税源,拓展增量税源,实现财税收入可持续增长。
(二)优化支出结构,保障改善民生。按照“坚守底线、突出重点”的工作思路,围绕乡村振兴战略,切实保障和改善民生,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,认真落实各项财政惠民政策,做好农村综合改革各项工作,切实改善城乡人居环境。
(三)强化监督检查,确保资金安全。严格执行《预算法》,自觉接受人大和社会各方面监督,严格财经纪律,优化业务流程,完善审批程序,规范“三资”管理。
(四)深化财政改革,提高理财水平。推进预算管理一体化建设,进一步提高预算管理的规范化、科学化和自动化水平;深化支出绩效管理,强化财政资金的全程监管;加强队伍建设,增强干部责任意识、服务意识、廉政意识,提高工作执行力,以高度的责任心和敬业精神,努力推动财政事业健康发展。
(五)争取财政奖补资金,改善农村环境。申报泸永桥村、五家坡村、杨大口村农村公益事业一事一议财政奖补项目资金,安装太阳能路灯900盏,改善群众出行条件。