索引号: | 009336512/2019-00872 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区人民政府 | 成文日期: | 2019-02-21 | 发布日期: | 2019-02-21 |
标题: | 重庆市永川区双石镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 009336512/2019-00872 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区人民政府 | ||||
成文日期: | 2019-02-21 | ||||
发布日期: | 2019-02-21 | ||||
标题: | 重庆市永川区双石镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
—2019年1月25日在双石镇第七届人民代表大会第六次会议上
双石镇财政所所长 樊晓琴
各位代表:
我受镇人民政府的委托,向大会作2018年财政预算执行情况和2019年预算草案报告,请予审议。
一、2018年预算执行情况
2018年,在镇党委的坚强领导和镇人大的有力监督下,充分发挥财政职能,统筹协调抓收入,突出重点保支出,保障了各项重点和民生支出,有力地推动了镇域经济社会平稳健康发展。
(一)收入预算执行情况
1.一般公共预算收入
镇辖区工商税收收入实现1591.03万元,为年度预算的135.06%,比上年增长42.65%;非税收入实现46.18万元(其中社会抚养费14万元),为年度预算的148.97%。
2018年全镇一般公共预算收入完成1637.21万元,为预算的135.42%,比上年增长27.52%。
2.上级财政补助收入
上级补助收入为2684.76万元,其中:体制补助收入1168万元,固定性转移支付补助收入652.2万元,专项转移支付补助收入861.34万元。
3.基金预算收入
上级补助收入11.29万元
4.上年结转收入
上年结转83.97万元、调入预算稳定调节基金314.31万元,共计398.29万元。
2018年我镇财政总收入4720.25万元,剔除上解上级支出133.5万元,实际可支配财力为4586.75万元。
(二)支出预算执行情况
一般公共预算支出3752.76万元,其中:
——一般公共服务支出1225.07万元;
——医疗卫生与计划生育支出175.06万元;
——文化体育与传媒支出101.31万元;
——社会保障和就业支出1063万元;
——农林水支出867.45万元;
——交通运输支出118.53万元;
——节能环保支出29.82万元;
——城乡社区支出81.31万元;
——商业服务业等支出11.8万元;
——国土海洋气象等支出6.84万元;
——住房保障支出72.57万元。
2018年,我镇安排预算稳定调节基金83.97万元,结转下年749.99万元。
(三)全镇财政主要工作情况
2018年,镇财政认真落实上级相关会议决定和要求,扎实做好稳增长、促改革、惠民生、防风险等各项工作,全力服务全镇经济社会发展大局,全镇财政运行总体平稳。
1.强化征管,财政收入实现平稳增长
面对宏观经济下行压力不利因素的影响,通过培植财源、强化收入征管等措施,力促财政收入保持平稳增长。一是继续加强涉税信息平台建设,通过开展交换信息技术分析,有效运用数据分析结果。二是认真做好与税收征管部门的协调和配合,每月把税务部门提供的辖区企业纳税明细与企业进行对比、分析,查找征管中存在的问题,及时研究制定有针对性的增收措施,确保应收尽收。三是全面清理核实非税收入征收项目、范围及标准,严格执行财政非税征收票据电子化,提高征管效率。四是坚持“两眼向上”努力争取上级资金,助推镇域经济的发展。
2.加强财政支出管理,不断调整优化支出
一是坚决贯彻中央八项规定精神,坚持“厉行节约、勤俭办事”的原则,严控“三公”经费支出,大大缩减行政成本。二是做好资金统筹整合,保障“三大攻坚战”、“八项行动计划”方案的实施,促进乡村共同繁荣发展。三是强化支出管理,提高财政资金的使用效益及安全,在确保人员经费及时到位的同时,保证政府机关正常运转和全镇各项社会事业有序开展。
3.巩固基本改善民生,增强人民群众幸福感
深入贯彻落实党的十九大精神,坚持在发展中补齐民生短板,促进社会公平,让全镇人民在共建共享发展中有更多获得感、 幸福感。一是镇财政充分给予财力保障,真正做到“幼有所育、学有所教”。
二是保障“老有所养、弱有所扶”。配合相关部门搭建困难群众协同救助平台,实现“一门受理、协同办理”信息化管理。三是繁荣发展文体事业。镇财政投入资金1万元采购文艺演出4场,新建丁家岩足球场1个。 四是改善居民出行条件。争取“一事一议”财政奖补资金24万元增设复生桥村太阳能路灯80盏,9月通过区财政局验收并于10月正式启用。
4.强化内审,加强财政资金的监管
一是严格执行年度审计计划,提高计划严肃性。分别对中心桥村、大涧口村2个村进行财务收支审计,对冷家湾渡改桥及连接线工作项目进行基本建设审计。二是切实履行审计监督职能,加强项目结算监督,对建设项目涉及隐蔽工程的实行过程监督。全年共审核大小工程项目19个,审核资金总额190万元,送中介机构审计4个项目,送审金额共425万元。
5.履职尽责,狠抓村社财务管理工作
一是正常开展村(居)资金的收付业务。严格执行财经制度,对于手续不齐全,发票不正规,内容不真实的发票一律不予报销。
二是辅导村(居)报账员做好账务。针对村(居)报账员文化水平、年龄结构、业务水平参差不齐的现状,我们采取集中辅导和单个讲解多种方式,提高报账员的业务水平。三是按期公开村(居)“财务公开榜”。要求各村(居)定期把财务收支状况在村(居)政务公开栏上公布。
2018年,镇财政紧紧围绕镇党委中心工作,增添措施,强化举措,基本实现上一届人代会提出的奋斗目标,取得了一定的成绩。但离镇党委的要求和全镇人民的期待还有一定的差距,我们将在今后的工作中,努力把握好增收与节支、管理与服务的关系,不断提高财政资金使用绩效,着力解决好财政工作中出现的新情况、新问题。
二、2019年预算情况
2019年我们将紧紧围绕镇党委中心工作,不断加强财政管理,努力增收节支,切实加强制度建设,加大向上争取资金力度,强化民生和重点建设项目投入,切实提高依法理财水平,为全镇社会经济实现又好又快发展提供坚实的财力保障。
(一)2019年收入预算情况
2019年我镇一般公共预算本级收入1844.01万元(其中:税收收入1823.01万元,非税收入21万元), 同口径增长12.63%;上级补助收入1689.6万元,调入预算稳定调节基金83.97万元,上年结转结余749.99万元。2019年,全镇预计可用财力为4367.57万元。
(二)2019年支出预算情况
2019年,全镇财政支出预算4367.57万元,其中:
——一般公共服务支出 1266.53万元;
——国防支出8万元;
——卫生健康支出 190.98万元;
——文化旅游体育与传媒支出 178.81万元;
——社会保障和就业支出 475万元;
——节能环保支出12.08万元;
——城乡社区支出 105万元;
——农林水支出767.26万元;
——交通运输支出339.98万元;
——商业服务业等支出50万元;
——住房保障支出 76.44万元;
——预备费 106万元;
——其他支出687.92万元;
——体制上解支出19.6万元。
(三)2019年财政工作打算
1.狠抓财税收入不放松。2019年我们将攻坚克难,乘势而上,积极争取实现本级一般公共预算收入1844万元的目标。
2.强化村财民理镇代管。继续加强“村财民理镇代管”工作力度。一是进一步转变思想、提升能力,不断提高管理和服务效能。二是进一步完善村级财务管理制度和财务公开监督机制。三是加强村级资产管理工作,建立健全村级固定资产台账和核销程序。四是举办2次为期1天的业务培训会,提高报账员业务水平。
3.积极争取上级支持。一是继续争取上级“一事一议”财政奖补资金,用于脚盆井村安装太阳能路灯200盏。二是积极争取农业、社保等专项资金,全力配合镇相关站办所做好服务工作,争取区级相关部门的资金支持,为我镇民生和重点项目投入提供资金支持。
4.依法规范理财。一是规范预算编制流程,强化预算执行管理,严格预算追加和调整,增强预算约束力。二是提高国库集中支付管理水平,取消纸质单据,实现财政资金支出全电子化管理。三是做好对国有资产的管理。四是做好新旧会计制度衔接工作。
各位代表,2019年镇财政将在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,把党的十九大精神全面落实到各项财政工作当中,紧紧依靠全镇广大干部群众的智慧和力量,真抓实干、积极作为、低调务实,圆满完成全年各项财政工作目标任务!
谢谢大家!