索引号: 11500383009336715E/2023-00038 发文字号:
发布机构: 永川区财政局 成文日期: 2023-09-19 发布日期: 2023-09-19
标题: 重庆市永川区2022年决算报告
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336715E/2023-00038
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发布机构: 永川区财政局
成文日期: 2023-09-19
发布日期: 2023-09-19
标题: 重庆市永川区2022年决算报告
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区2022年决算报告


一、 全区收支决算情况

(一) 一般公共预算

2022年全区一般公共预算收入42.1亿元,下降4%,其中:税收收入31.1亿元,下降6.3%;非税收入11亿元,增长2.9%。扣除增值税留抵退税因素后,全区一般公共预算收入增长1.2%,税收收入增长0.7%。加上上级补助、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结转,收入总量为146.4亿元。全区一般公共预算支出105.4亿元,增长7%,加上上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年,支出总量为146.4亿元。

与区十八届人大三次会议审议的2022年执行数(以下简称2022年执行数)相比,全区一般公共预算收支决算数总量无变化。

(二) 政府性基金预算

2022年全区政府性基金预算收入58.6亿元,下降12.9%,加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转,收入总量为82.3亿元。全区政府性基金预算支出55.9亿元,下降13.1%,加上上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年,支出总量为82.3亿元。

2022年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总量无变化。

(三) 国有资本经营预算

2022年全区国有资本经营预算收入2.8亿元,增长1.2倍,收入总量为2.8亿元。全区国有资本经营预算调出资金2.8亿元,支出总量为2.8亿元。

2022年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数总量无变化。

二、 区级收支决算情况

(一) 一般公共预算

2022年区级(含街道,下同)一般公共预算收入年初预算数为45亿元,经区第十八届人大常委会第五次会议审议通过的调整预算数(以下简称调整预算数)为40.5亿元,变动预算数为40.5亿元,决算数为41亿元,下降3.6%,为预算的101.3%,加上上级补助、各镇上解、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结转,收入总量为144.1亿元。2022年区级一般公共预算支出年初预算数为104.5亿元,调整预算数为105.5亿元,变动预算数为111亿元,决算数为96.5亿元,增长7.9%,为预算的86.9%,加上补助各镇、上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年,支出总量为144.1亿元。

(二) 政府性基金预算

2022年区级政府性基金预算收入年初预算数为65亿元,调整预算数为59.3亿元,变动预算数为59.3亿元,决算数为58.6亿元,下降12.9%,为预算的98.8%,加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转,收入总量为82.1亿元。2022年区级政府性基金预算支出年初预算数为44.6亿元,调整预算数为56.6亿元,变动预算数为57.3亿元,决算数为55.5亿元,下降11.3%,为预算的96.9%,加上补助各镇、上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年,支出总量为82.1亿元。

(三) 国有资本经营预算

2022年区级国有资本经营预算收入年初预算数为2.2亿元,调整预算数为2.7亿元,变动预算数为2.7亿元,决算数为2.8亿元,增长1.2倍,为预算的100.7%,收入总量为2.8亿元。2022年区级国有资本经营预算支出年初预算调出资金2.2亿元,调出资金调整预算数为2.7亿元,实际调出资金2.8亿元,支出总量为2.8亿元

三、 2022年财力情况

2022年全区一般公共预算财力146.4亿元,政府性基金预算财力82.3亿元,国有资本经营预算财力2.8亿元,剔除三本预算间调入调出重复计算财力18亿元和债务还本、上解支出、超收收入等31亿元后,全区可用财力182.5亿元,下降0.7%,其中新增政府债务形成的可用财力17.6亿元。

2022年区级一般公共预算财力144.1亿元,政府性基金预算财力82.1亿元,国有资本经营预算财力2.8亿元,剔除三本预算间调入调出重复计算财力17.9亿元和债务还本、上解支出、补助各镇、超收收入等40.1亿元后,区级可用财力171亿元,下降0.3%。区级可用财力中,按照财政扶持政策安排新城建管委和高新区管委会扶持资金共计63.6亿元,其中:新城建管委18.5亿元,包括一般公共预算扶持资金1.1亿元和政府性基金预算扶持资金17.4亿元;高新区管委会45.1亿元,包括一般公共预算扶持资金14亿元和政府性基金预算扶持资金31.1亿元。

四、 重点报告事项

(一) 转移支付情况

2022年我区一般公共预算转移支付收入45.2亿元,其中:一般性转移支付34亿元,主要包括税收返还、财力性补助和共同事权转移支付;专项转移支付11.2亿元,主要用于交通运输、农林水、住房保障、节能环保、卫生健康等支出。政府性基金预算转移支付收入1.4亿元,主要用于水库移民扶持、农村危房改造、文体事业发展等支出。

2022年区对各镇一般公共预算转移支付支出8.5亿元,其中:一般性转移支付4.1亿元,主要用于体制结算,均衡各镇财力;专项转移支付4.4亿元,主要用于社会保障、农林水、交通运输等支出。政府性基金预算转移支付支出0.4亿元,主要用于土地成本和城市建设配套费返还、水库移民扶持、农村危房改造等支出。

(二) 政府债务情况

2022年我区地方政府债务限额171.7亿元,其中:一般债务限额77.5亿元;专项债务限额94.2亿元。2022年末,我区地方政府债务余额171.7亿元,其中:一般债务余额77.5亿元;专项债务余额94.2亿元,债务余额控制在债务限额以内。

当年新增地方政府债务转贷收入41.6亿元,其中:新增一般债券3.5亿元,主要用于市政设施、农村公路、学校、公安信息系统等建设;新增专项债券14.1亿元,主要用于市政及产业园区基础设施和医院建设;再融资债券24亿元,全部用于置换到期存量政府债务。

当年地方政府债务还本支出24.1亿元,其中:一般债务还本支出16.9亿元;专项债务还本支出7.2亿元。当年地方政府债务付息支出5.7亿元,其中:一般债务付息2.5亿元;专项债务付息3.1亿元。

(三)超收收入安排、预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用等情况

2022年区级一般公共预算收入调整预算数为40.5亿元,实际完成41亿元,超收0.5亿元,超收收入全部按规定安排预算稳定调节基金。

2022年初,区级预算稳定调节基金余额为6.3亿元,2022年年初动用4亿元用于平衡预算。年度执行中,为弥补一般公共预算收入短收带来的缺口,通过编制调整预算动用剩余预算稳定调节基金2.3亿元。年末通过零结转收回、基金调入、超收安排等,当年安排预算稳定调节基金3.9亿元。2022年末,区级预算稳定调节基金余额3.9亿元。

2022年区级预算安排预备费1.2亿元,当年全部动用,用于疫情防控支出。

2022年区级一般公共预算结转14.5亿元,政府性基金预算结转1.1亿元。结转资金将按原使用方向继续用于支持教育、医疗卫生、节能环保、农林水、交通建设等发展。

(四)“三公”经费支出情况

2022年区级“三公”经费支出合计2915.3万元,比预算数减少973.6万元。其中:公务接待费762.8万元,比预算数减少417.9万元;公务用车购置及运行维护费2152.6万元(公务用车购置费606.7万元、公务用车运行维护费1545.9万元),比预算数减少555.7万元(公务用车购置费减少48.4万元、公务用车运行维护费减少507.3万元);当年未编制因公出国(境)费用预算,也未发生相应支出。“三公”经费支出大幅减少,主要是各部门认真贯彻政府过紧日子要求,从严从紧控制经费支出,同时,受疫情影响,单位间交流减少,公务接待等费用相应减少。

(五)预算绩效管理开展情况

2022年,我区初步建立起了“全方位、全过程、全覆盖”的“三全”预算绩效管理体系,绩效管理关键环节提质增效已见成效。一是管理范围不断扩展,全面开展项目支出和部门整体绩效运行监控和绩效自评,首次对部门整体和政府债券资金开展重点绩效评价,对年初预算新增的24个发展建设类项目开展事前绩效评估。二是编制基础不断夯实,运用市级绩效指标和标准体系建设成果,设立820个常年性项目的绩效目标,提升绩效指标值与资金总量的匹配度。三是运行机制不断优化,建立培训和考核机制,加强对第三方机构的业务指导和监督考核,提升重点绩效评价质量。四是结果应用不断强化,对重点绩效评价发现的问题,督促单位及时整改,将重点绩效评价结果与预算安排挂钩,根据重点绩效评价结果,调整了4个项目2023年预算金额,首次向区人大常委会报告预算单位自评情况,主动接受人大监督。



附件:永川区2022年决算

附件

永川区2022年决算


   

1.2022年全区收入决算表 …………………………………11

2.2022年全区支出决算表…………………………………..12

3.2022年区级一般公共预算收支决算表……………..……13

4.2022年区级一般公共预算本级支出决算表…………..17

5.2022年区级一般公共预算基本支出决算表…………..30

6.2022年区级一般公共预算转移支付收支决算表……..31

7.2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分地区)…………………………………………………..33

8.2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分项目)…………………………………………………..34

9.2022年区级政府性基金预算收支决算表……………..36

10.2022年区级政府性基金预算本级支出决算表………....38

11.2022年区级政府性基金预算转移支付收支决算表…….40

12.2022年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

(分地区)………………………………………………..……41

13.2022年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

(分项目)…………………………………………………..42

14.2022年区级国有资本经营预算收支决算表………....43

15.2022年全区社会保险基金预算收支决算表………....44

16.2022年永川区年地方政府债务限额及余额决算情况表...45

17.2022年永川区地方政府债券使用情况表…………....46

18.2022年永川区地方政府债务相关情况表…………....47

   表1

2022年全区收入决算表

                                                                   单位:万元

项目

2022年执行数

2022年决算数

决算数为执行数的%

一般公共预算收入

420629

420629

100.0

一、税收收入

310507

310507

100.0

增值税

95284

95284

100.0

企业所得税

74399

74399

100.0

个人所得税

6361

6361

100.0

资源税

8829

8829

100.0

城市维护建设税

32726

32726

100.0

房产税

20118

20118

100.0

印花税

13445

13445

100.0

城镇土地使用税

19444

19444

100.0

土地增值税

3247

3247

100.0

耕地占用税

15621

15621

100.0

契税

20284

20284

100.0

环境保护税

761

761

100.0

其他税收收入

-12

-12

100.0

二、非税收入

110122

110122

100.0

专项收入

55084

55084

100.0

行政事业性收费收入

7985

7985

100.0

罚没收入

4650

4650

100.0

国有资源(资产)有偿使用收入

40073

40073

100.0

捐赠收入

120

120

100.0

政府住房基金收入

982

982

100.0

其他收入

1228

1228

100.0

政府性基金预算收入

586090

586090

100.0

国有资本经营预算收入

27626

27626

100.0

   表2

2022年全区支出决算表

                                                     单位:万元

项目

2022年执行数

2022年决算数

决算数为执行数的%

一般公共预算支出

1054295

1054295

100.0

一、一般公共服务支出

72050

72050

100.0

二、国防支出

158

643

407.0

三、公共安全支出

39374

39374

100.0

四、教育支出

232799

232799

100.0

五、科学技术支出

15216

14731

96.8

六、文化旅游体育与传媒支出

12817

12817

100.0

七、社会保障和就业支出

128315

128315

100.0

八、卫生健康支出

91789

91789

100.0

九、节能环保支出

26886

26886

100.0

十、城乡社区支出

150364

150364

100.0

十一、农林水支出

107485

107485

100.0

十二、交通运输支出

42880

42880

100.0

十三、资源勘探信息等支出

7300

7300

100.0

十四、商业服务业等支出

1675

1675

100.0

十五、金融支出

1060

1060

100.0

十六、自然资源海洋气象等支出

27501

27501

100.0

十七、住房保障支出

61746

61746

100.0

十八、粮油物资储备支出

1317

1317

100.0

十九、灾害防治及应急管理支出

8325

8325

100.0

二十、债务付息支出

25228

25228

100.0

二十一、债务发行费用支出

10

10

100.0

政府性基金预算支出

558681

558681

100.0

国有资本经营预算支出




3

2022年区级一般公共预算收支决算表

                                             单位:万元

收入

预算数

调整预算数

变动预算数

执行数

决算数

决算数为变动预算数的%

决算数增幅%









收入总计

1303831

1313831

1432701

1440931

1440931



本级收入合计

450389

405105

405105

410294

410294

101.3

-3.6

一、税收收入

344943

299659

299659

300636

300636

100.3

-6.2

增值税

102672

84204

84204

91267

91267

108.4

-4.9

企业所得税

92506

71627

71627

73170

73170

102.2

-13.2

个人所得税

9207

5738

5738

6096

6096

106.2

-29.0

资源税

6659

6386

6386

8204

8204

128.5

25.0

城市维护建设税

35786

28810

28810

32013

32013

111.1

6.4

房产税

19736

18407

18407

19934

19934

108.3

12.8

印花税

12765

12779

12779

13238

13238

103.6

25.1

城镇土地使用税

17067

17469

17469

19126

19126

109.5

-5.3

土地增值税

7857

7561

7561

3194

3194

42.2

-56.6

耕地占用税

7800

14311

14311

13725

13725

95.9

55.1

契税

32156

31711

31711

19979

19979

63.0

-32.6

环境保护税

732

656

656

702

702

107.0

-3.0

其他税收收入




-12

-12



二、非税收入

105446

105446

105446

109658

109658

104.0

4.4

专项收入

75999

75999

75999

55084

55084

72.5

15.1

行政事业性收费收入

6777

6777

6777

7769

7769

114.6

-26.0

罚没收入

5384

5384

5384

4511

4511

83.8

-56.7

国有资源(资产)有偿使用收入

13463

13463

13463

40000

40000

297.1

32.0

捐赠收入

327

327

327

84

84

25.7

-82.2

政府住房基金收入

1080

1080

1080

982

982

90.9

-38.6

其他收入

2416

2416

2416

1228

1228

50.8

-68.9

转移性收入合计

853442

908726

1027596

1030637

1030637



一、上级补助收入

292265

319272

452429

452429

452429



二、镇上解收入

658

658

1524

1524

1524



三、动用预算稳定四、调节基金

39639

60501

60501

63341

63341



五、调入资金

221657

194072

178919

179120

179120



六、债务转贷收入

167500

202500

202500

202500

202500



债务转贷收入(新增)


35000

35000

35000

35000



债务转贷收入(融资)

167500

167500

167500

167500

167500



七、上年结余

131723

131723

131723

131723

131723




续表3

2022年区级一般公共预算收支决算表

        单位:万元

支出

预算数

调整预算数

变动预算数

执行数

决算数

决算数为变动预算数的%

决算数增幅%

支出总计

1303831

1313831

1432701

1440931

1440931



本级支出合计

1045192

1055192

1109896

964641

964641

86.9

7.9

一、一般公共服务支出

60370

65172

55270

53335

53335

96.5

-17.3

二、国防支出

151

151

632

142

627

99.2

-81.2

三、公共安全支出

43278

41401

41240

39355

39355

95.4

-12.0

四、教育支出

206144

207940

242910

232799

232799

95.8

1.7

五、科学技术支出

15504

15922

14873

15216

14731

99.0

1.8

六、文化旅游体育与传媒支出

13185

11515

14828

10506

10506

70.9

-54.6

七、社会保障和就业支出

110799

110004

109924

106242

106242

96.7

-1.0

八、卫生健康支出

78788

82623

97221

85310

85310

87.7

4.3

九、节能环保支出

42188

39217

43155

26601

26601

61.6

0.8

十、城乡社区支出

102061

99669

156497

146110

146110

93.4

60.2

十一、农林水支出

120969

119730

121442

85951

85951

70.8

1.1

十二、交通运输支出

51669

60018

56756

33531

33531

59.1

56.2

十三、资源勘探信息等支出

27602

27388

7300

7300

7300

100.0

-59.3

十四、商业服务业等支出

3380

3347

3187

1675

1675

52.6

19.6

十五、金融支出

122

153

1060

1060

1060

100.0

122.7

十六、自然资源海洋气象等支出

11168

13048

29368

27493

27493

93.6

299.9

十七、住房保障支出

74095

74220

78746

58650

58650

74.5

42.7

十八、粮油物资储备支出

1422

1422

1317

1317

1317

100.0

58.9

十九、灾害防治及应急管理支出

8230

8185

8399

6810

6810

81.1

-29.9

二十、预备费

12269

12269






二十一、其他支出

36796

36796

533





二十二、债务付息支出

25000

25000

25228

25228

25228

100.0

0.8

二十三、债务发行费用支出



10

10

10

100.0

42.9

转移性支出合计

258639

258639

322805

476290

476290



一、上解上级支出

44724

44724

37781

37781

37781



二、补助镇支出

45565

45565

85439

85439

85439




三、安排预算稳定调节基金



31015

39245

39245




四、债务还本支出

168350

168350

168570

168570

168570




五、结转下年




145255

145255




说明:1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.以上表格直观反映2022年区级一般个公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
3.调整预算数是指根据预算法规定,经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。
4.变动预算数是指在调整预算的基础上,根据预算法规定,因不需地方配套的上级转移支付增加、上下级结算等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数。

4

2022年区级一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

支    出


决 算 数

一般公共预算支出合计


964641

一般公共服务支出


53335

人大事务


2181

行政运行


973

一般行政管理事务


172

人大会议


825

人大监督


45

代表工作


98

事业运行


60

其他人大事务支出


8

政协事务


1578

行政运行


762

一般行政管理事务


18

政协会议


280

委员视察


270

参政议政


169

事业运行


77

其他政协事务支出


2

政府办公厅(室)及相关机构事务


18509

行政运行


8338

一般行政管理事务


2436

信访事务


828

事业运行


167

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


6740

发展与改革事务


2021

行政运行


579

一般行政管理事务


270

战略规划与实施


344

社会事业发展规划


400

事业运行


392

其他发展与改革事务支出


36

统计信息事务


865

行政运行


383

专项统计业务


171

专项普查活动


84

统计抽样调查


224

其他统计信息事务支出


3

财政事务


3734

行政运行


2770

一般行政管理事务


371

信息化建设


287

财政委托业务支出


244

事业运行


57

其他财政事务支出


5

税收事务


2903

行政运行


2903

审计事务


325

审计业务


325

海关事务


292

行政运行


292

纪检监察事务


3517

行政运行


2153

一般行政管理事务


1103

大案要案查处


161

派驻派出机构


11

事业运行


85

其他纪检监察事务支出


4

商贸事务


2106

行政运行


555

一般行政管理事务


203

招商引资


805

事业运行


130

其他商贸事务支出


413

知识产权事务


10

其他知识产权事务支出


10

港澳台事务


139

行政运行


75

事业运行


24

其他港澳台事务支出


40

档案事务


475

行政运行


290

一般行政管理事务


183

其他档案事务支出


2

民主党派及工商联事务


702

行政运行


371

一般行政管理事务


172

参政议政


46

事业运行


85

其他民主党派及工商联事务支出


28

群众团体事务


1565

行政运行


368

一般行政管理事务


741

事业运行


268

其他群众团体事务支出


188

党委办公厅(室)及相关机构事务


4353

行政运行


1298

一般行政管理事务


2625

专项业务


231

事业运行


174

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


25

组织事务


2388

行政运行


695

一般行政管理事务


1097

公务员事务


234

事业运行


42

其他组织事务支出


320

宣传事务


603

行政运行


334

宣传管理


12

事业运行


257

统战事务


620

行政运行


244

一般行政管理事务


207

宗教事务


73

事业运行


95

其他统战事务支出


1

其他共产党事务支出


169

行政运行


116

一般行政管理事务


52

其他共产党事务支出


1

网信事务


436

行政运行


163

一般行政管理事务


273

市场监督管理事务


835

市场主体管理


28

市场秩序执法


76

质量安全监管


63

食品安全监管


668

其他一般公共服务支出


3009

其他一般公共服务支出


3009

国防支出


627

国防动员


607

人民防空


114

民兵


8

其他国防动员支出


485

其他国防支出


20

其他国防支出


20

公共安全支出


39355

公安


36610

行政运行


17812

信息化建设


3641

执法办案


14686

其他公安支出


471

司法


2745

行政运行


1766

一般行政管理事务


79

基层司法业务


110

普法宣传


65

公共法律服务


204

国家统一法律职业资格考试


15

社区矫正


179

法治建设


180

信息化建设


30

事业运行


114

其他司法支出


3

教育支出


232799

教育管理事务


6788

行政运行


482

一般行政管理事务


420

其他教育管理事务支出


5886

普通教育


192370

学前教育


6585

小学教育


78948

初中教育


84075

高中教育


22755

其他普通教育支出


7

职业教育


20492

中等职业教育


20492

特殊教育


779

特殊学校教育


779

进修及培训


1057

教师进修


230

干部教育


827

教育费附加安排的支出


11171

其他教育费附加安排的支出


11171

其他教育支出


142

其他教育支出


142

科学技术支出


14731

科学技术管理事务


126

行政运行


126

技术研究与开发


13674

科技成果转化与扩散


196

其他技术研究与开发支出


13478

科学技术普及


285

机构运行


154

科普活动


47

青少年科技活动


7

学术交流活动


67

其他科学技术普及支出


10

其他科学技术支出


646

科技奖励


296

其他科学技术支出


350

文化旅游体育与传媒支出


10506

文化和旅游


6437

行政运行


576

图书馆


366

艺术表演团体


541

文化活动


420

群众文化


1360

文化创作与保护


202

文化和旅游市场管理


488

旅游宣传


279

文化和旅游管理事务


475

其他文化和旅游支出


1730

文物


550

文物保护


159

博物馆


391

体育


1138

运动项目管理


268

体育竞赛


438

体育场馆


335

群众体育


97

新闻出版电影


447

新闻通讯


414

出版发行


33

广播电视


1791

传输发射


21

广播电视事务


1542

其他广播电视支出


228

其他文化旅游体育与传媒支出


143

宣传文化发展专项支出


11

其他文化旅游体育与传媒支出


132

社会保障和就业支出


106242

人力资源和社会保障管理事务


5578

行政运行


1069

一般行政管理事务


200

劳动保障监察


211

就业管理事务


1875

信息化建设


204

社会保险经办机构


1270

公共就业服务和职业技能鉴定机构


217

劳动人事争议调解仲裁


174

引进人才费用


6

其他人力资源和社会保障管理事务支出


352

民政管理事务


2361

行政运行


720

一般行政管理事务


194

基层政权建设和社区治理


945

其他民政管理事务支出


502

行政事业单位养老支出


51318

行政单位离退休


37

离退休人员管理机构


888

机关事业单位基本养老保险缴费支出


21917

机关事业单位职业年金缴费支出


11409

其他行政事业单位养老支出


17067

就业补助


8657

就业创业服务补贴


5407

社会保险补贴


480

公益性岗位补贴


2466

职业技能鉴定补贴


6

就业见习补贴


247

促进创业补贴


5

其他就业补助支出


46

抚恤


7103

死亡抚恤


823

伤残抚恤


1757

在乡复员、退伍军人生活补助


1681

义务兵优待


1674

农村籍退役士兵老年生活补助


114

光荣院


4

烈士纪念设施管理维护


13

其他优抚支出


1037

退役安置


4479

退役士兵安置


1930

军队移交政府的离退休人员安置


677

军队移交政府离退休干部管理机构


327

退役士兵管理教育


16

军队转业干部安置


1529

社会福利


1648

儿童福利


446

老年福利


754

殡葬


197

养老服务


220

其他社会福利支出


31

残疾人事业


5058

行政运行


169

一般行政管理事务


198

机关服务


80

残疾人康复


760

残疾人就业


44

残疾人体育


11

残疾人生活和护理补贴


2284

其他残疾人事业支出


1512

最低生活保障


14860

城市最低生活保障金支出


10563

农村最低生活保障金支出


4297

临时救助


1060

临时救助支出


1060

特困人员救助供养


1840

城市特困人员救助供养支出


321

农村特困人员救助供养支出


1519

其他生活救助


242

其他城市生活救助


131

其他农村生活救助


111

退役军人管理事务


1086

行政运行


212

一般行政管理事务


96

拥军优属


72

军供保障


256

事业运行


341

其他退役军人事务管理支出


109

其他社会保障和就业支出


952

其他社会保障和就业支出


952

卫生健康支出


85310

卫生健康管理事务


1244

行政运行


550

一般行政管理事务


398

其他卫生健康管理事务支出


296

公立医院


5929

综合医院


759

中医(民族)医院


3478

精神病医院


614

妇幼保健医院


520

儿童医院


353

其他公立医院支出


205

基层医疗卫生机构


6088

城市社区卫生机构


1725

乡镇卫生院


3560

其他基层医疗卫生机构支出


803

公共卫生


30507

疾病预防控制机构


1689

卫生监督机构


612

妇幼保健机构


517

基本公共卫生服务


9744

重大公共卫生服务


1920

突发公共卫生事件应急处理


15116

其他公共卫生支出


909

中医药


337

中医(民族医)药专项


337

计划生育事务


7556

计划生育服务


7387

其他计划生育事务支出


169

行政事业单位医疗


18832

行政单位医疗


2199

事业单位医疗


8440

公务员医疗补助


5073

其他行政事业单位医疗支出


3120

财政对基本医疗保险基金的补助


5100

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助


5100

医疗救助


6309

城乡医疗救助


6231

其他医疗救助支出


78

优抚对象医疗


612

优抚对象医疗补助


612

医疗保障管理事务


1419

行政运行


503

一般行政管理事务


172

医疗保障政策管理


483

医疗保障经办事务


239

事业运行


22

其他卫生健康支出


1377

其他卫生健康支出


1377

节能环保支出


26601

环境保护管理事务


1096

行政运行


775

环境保护法规、规划及标准


103

其他环境保护管理事务支出


218

环境监测与监察


66

核与辐射安全监督


66

污染防治


14578

大气


687

水体


13451

固体废弃物与化学品


420

其他污染防治支出


20

自然生态保护


316

生态保护


49

农村环境保护


267

退耕还林还草


477

退耕还林粮食折现补贴


467

其他退耕还林还草支出


10

能源节约利用


9000

能源节约利用


9000

污染减排


1024

生态环境监测与信息


894

生态环境执法监察


130

其他节能环保支出


44

其他节能环保支出


44

城乡社区支出


146110

城乡社区管理事务


13394

行政运行


3781

一般行政管理事务


105

城管执法


4279

工程建设管理


717

住宅建设与房地产市场监管


1158

其他城乡社区管理事务支出


3354

城乡社区规划与管理


1024

城乡社区规划与管理


1024

城乡社区公共设施


112938

小城镇基础设施建设


47642

其他城乡社区公共设施支出


65296

城乡社区环境卫生


14299

城乡社区环境卫生


14299

其他城乡社区支出


4455

其他城乡社区支出


4455

农林水支出


85951

农业农村


43101

行政运行


1224

事业运行


6350

科技转化与推广服务


72

病虫害控制


258

执法监管


38

统计监测与信息服务


404

农业生产发展


14847

农村合作经济


105

农业资源保护修复与利用


1381

农田建设


17000

其他农业农村支出


1422

林业和草原


7132

行政运行


618

事业机构


2019

森林资源培育


2415

技术推广与转化


7

森林资源管理


158

森林生态效益补偿


157

动植物保护


25

执法与监督


56

林区公共支出


227

林业草原防灾减灾


1122

其他林业和草原支出


328

水利


22930

行政运行


824

一般行政管理事务


61

水利行业业务管理


1180

水利工程建设


2644

水利工程运行与维护


604

水利前期工作


138

水利执法监督


24

水土保持


701

水资源节约管理与保护


358

水质监测


177

水文测报


220

防汛


346

抗旱


610

农村水利


1396

江河湖库水系综合整治


5517

大中型水库移民后期扶持专项支出


548

农村人畜饮水


348

其他水利支出


7234

巩固脱贫衔接乡村振兴


3051

农村基础设施建设


328

生产发展


390

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出


2333

农村综合改革


6182

对村级公益事业建设的补助


1813

对村民委员会和村党支部的补助


4305

其他农村综合改革支出


64

普惠金融发展支出


3555

支持农村金融机构


76

农业保险保费补贴


1042

创业担保贷款贴息及奖补


437

其他普惠金融发展支出


2000

交通运输支出


33531

公路水路运输


27486

行政运行


1753

一般行政管理事务


23

公路建设


9464

公路养护


5612

交通运输信息化建设


255

公路和运输安全


89

公路还贷专项


4020

公路运输管理


5379

航道维护


2

救助打捞


7

内河运输


373

海事管理


128

水路运输管理支出


68

其他公路水路运输支出


313

铁路运输


600

铁路专项运输


600

民用航空运输


322

机场建设


22

民航专项运输


300

邮政业支出


50

行业监管


50

车辆购置税支出


3993

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出


3993

其他交通运输支出


1080

其他交通运输支出


1080

支    出


决 算 数

资源勘探工业信息等支出


7300

工业和信息产业监管


2802

行政运行


1609

一般行政管理事务


982

事业运行


205

其他工业和信息产业监管支出


6

国有资产监管


547

行政运行


378

其他国有资产监管支出


169

支持中小企业发展和管理支出


3951

中小企业发展专项


1538

其他支持中小企业发展和管理支出


2413

商业服务业等支出


1675

商业流通事务


587

行政运行


318

民贸民品贷款贴息


11

其他商业流通事务支出


258

涉外发展服务支出


1088

其他涉外发展服务支出


1088

金融支出


1060

金融部门行政支出


60

一般行政管理事务


60

金融发展支出


1000

其他金融发展支出


1000

自然资源海洋气象等支出


27493

自然资源事务


27052

其他自然资源事务支出


27052

气象事务


441

气象服务


441

住房保障支出


58650

保障性安居工程支出


33719

棚户区改造


6095

农村危房改造


177

保障性住房租金补贴


45

老旧小区改造


14619

住房租赁市场发展


155

其他保障性安居工程支出


12628

住房改革支出


24931

住房公积金


24931

粮油物资储备支出


1317

粮油储备


1317

其他粮油储备支出


1317

灾害防治及应急管理支出


6810

应急管理事务


2929

行政运行


733

一般行政管理事务


123

灾害风险防治


56

安全监管


255

应急救援


1697

应急管理


63

其他应急管理支出


2

消防救援事务


2781

行政运行


2521

其他消防救援事务支出


260

矿山安全


531

行政运行


263

一般行政管理事务


58

事业运行


210

自然灾害防治


18

地质灾害防治


18

自然灾害救灾及恢复重建支出


487

自然灾害救灾补助


435

自然灾害灾后重建补助


42

其他自然灾害救灾及恢复重建支出


10

其他灾害防治及应急管理支出


64

其他灾害防治及应急管理支出


64

债务付息支出


25228

地方政府一般债务付息支出


25228

地方政府一般债券付息支出


24587

地方政府向国际组织借款付息支出


641

债务发行费用支出


10

地方政府一般债务发行费用支出


10

注:本表详细反映2022年一般公共预算本级支出情况,按规定细化到功能分类项级科目。

5

2022年区级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位:万元

支    出


决算数

一般公共预算支出


335055

机关工资福利支出


60031

工资奖金津补贴


41863

社会保障缴费


10538

住房公积金


5061

其他工资福利支出


2569

机关商品和服务支出


12164

办公经费


8906

会议费


85

培训费


227

委托业务费


263

公务接待费


254

公务用车运行维护费


685

维修(护)费


147

其他商品和服务支出


1597

机关资本性支出(一)


32

设备购置


32

对事业单位经常性补助


241888

工资福利支出


215495

商品和服务支出


26393

对事业单位资本性补助


806

资本性支出(一)


806

对个人和家庭的补助


20134

社会福利和救助


2988

离退休费


95

其他对个人和家庭补助


17051

注:本表详细反映2022年一般公共预算本级基本支出情况,按规定细化到经济分类款及科目。


6

2022年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数





上级补助收入

452429

补助镇支出

85439

一、一般性转移支付收入

339785

一、一般性转移支付支出

41285

所得税基数返还收入

2806

体制补助支出

27156

增值税税收返还收入

9751

固定数额补助支出

11649

消费税税收返还收入

600

结算补助支出

1248

增值税“五五分享”税收返还收入

24177

其他一般性转移支付支出

1232

体制补助收入

704



均衡性转移支付收入

44511



县级基本财力保障机制奖补资金收入

11519



结算补助收入

18781



产粮(油)大县奖励资金收入

3051



重点生态功能区转移支付收入

3797



固定数额补助收入

21000



欠发达地区转移支付收入

5153



一般公共服务共同财政事权转移支付收入

73



公共安全共同财政事权转移支付收入

4276



教育共同财政事权转移支付收入

35448



科学技术共同财政事权转移支付收入

326



文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

1176



社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

41930



医疗卫生共同财政事权转移支付收入

28354



节能环保共同财政事权转移支付收入

310



农林水共同财政事权转移支付收入

56869



住房保障共同财政事权转移支付收入

9549



增值税留抵退税转移支付收入

7448



其他退税关税降费转移支付收入

8000



其他一般性转移支付收入

176



二、专项转移支付收入

112644

二、专项转移支付支出

44154





收入

决算数

支出

决算数

一般公共服务

20

一般公共服务支出

914

国防

499

公共安全支出

100

教育

765

文化旅游体育与传媒支出

86

科学技术

1778

社会保障和就业支出

13920

文化旅游体育与传媒

3273

卫生健康支出

4607

社会保障和就业

1163

节能环保支出

308

卫生健康

11797

城乡社区支出

747

节能环保

16861

农林水支出

11169

城乡社区

8061

交通运输支出

10224

农林水

19588

住房保障支出

841

交通运输

20567

灾害防治及应急管理支出

1238

资源勘探信息等

1611



商业服务业等

1643



金融

1000



自然资源海洋气象等

4021



住房保障

18365



灾害防治及应急管理

1547



其他收入

85




说明:转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为目的,实行的一种财政资金转移或财政平衡支付。转移支付类型包括一般性转移支付和专项转移支付。

7

2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分地区)

单位:万元

合计

一般性转移支付

专项转移支付

补助镇合计

85439

41285

44154

双石镇

3646

2119

1527

红炉镇

3596

1764

1832

永荣镇

3700

1656

2044

三教镇

6227

3848

2379

板桥镇

6360

2867

3493

金龙镇

5121

2669

2452

临江镇

6057

2473

3584

何埂镇

6869

2731

4138

松溉镇

3841

2308

1533

仙龙镇

6037

2581

3456

五间镇

4052

1973

2079

吉安镇

7071

2565

4506

朱沱镇

8762

3970

4792

来苏镇

6266

3612

2654

宝峰镇

4197

2143

2054

青镇峰

3637

2006

1631

8

2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分项目)

单位:万元

项目


决算数

补助镇合计


85439

一.一般性转移支付


41285

1.体制补助支出


27156

2.县级基本财力保障机制奖补资金收入


1232

3.结算补助支出


1248

4.固定数额补助支出


11649

二.专项转移支付


44154

1.乡村振兴项目资金


3252

2.春季农业生产现场会后续补助资金


119

3.农村环境卫生治理项目补助资金


136

4.农业面源污染综合治理项目资金


221

5.中央和市级自然灾害救助资金


147

6.2021年农村公路建设“以奖代补”资金


9204

5.地灾治理工程补助资金


56

7.乡村公路养护补助资金


588

8.商贸服务企业(个体)有关奖补资金


58

9.生态环境“以奖促治”专项资金预算


226

10.优抚对象补助资金


7139

11.村级公益事业建设一事一议财政奖补资金


5008

12.农村综合改革项目资金


46

13.水利救灾资金


994

14.困难群众救助专项补助资金


5535

15.疫情防控隔离点专项经费


3636

16.文化站免费开放补助资金


80

17.安全监管执法车辆租赁运行经费


106

18.财金协同支出镇乡产业发展奖补资金


320

19.产业发展暨产业救灾资金


310

20.下达2022年河长制工作经费


178

21.农村危房改造补助资金


624

22.冬春救助资金


923

23.水利工程运行与维护经费


96

24.四好农村路补助资金


100

25.宝峰镇河道生态修复工程项目经费


41

26.茶园观光建设项目资金


30

27.农村低收入群体无房户住房租赁补贴


151

28.农村黑臭水体整治专项资金


29

项目


决算数

29.农村低收入群体农村改造补助资金


131

30.自建房安全专项整治经费


255

31.仿冒出租车维稳资金


13

32.群测群防工作补助资金


6

33.农村生活垃圾治理和收运体系建设资金


81

34.高层建筑可燃雨棚防护网整治资金


3

35.农房整治提升资金


296

36.临时救助专项补助资金


888

37.原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济资金


192

38.在乡老复员军人疗补助资金


32

39.百岁老人救助资金


12

40.敬老院运行经费


72

41.新(改扩)建村(社区)便民服务中心补助资金


90

42.精减退职资金


109

43.卫生镇创建“以奖代补”资金


400

44.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金


22

45.城乡居民基本医疗保险筹资工作经费


120

46.英雄烈士纪念设施整修工程中央补助金


85

47.示范型退役军人服务机构建设资金


18

48.优待证制发工作经费


15

49.残疾人事业发展资金


29

50.养老服务业发展补助资金


100

51.少数民族发展资金


70

52.村(居)食品药品安全协管员补助费资金


62

53.网格化服务管理补助资金


240

54.基层治理(平安及法治建设)奖补资金


100

55.解决特殊疑难问题补助资金


11

56.基层党组织工作活动经费


172

57.村(社区)党组织书记擂台比武奖励工作经费


10

58.专项调查补助经费


3

59.非公党组织工作活动经费


11

60.农村交通安全劝导站日常运行补助


112

61.政协履职保障工作经费


6

62.纪委监委派出监察室工作经费(上级)


47

63.镇街盘活存量资金


799

64.基层政权建设补助资金


112

65.人大代表活动补助经费


71

66.中央补助地方公共文化体系建设专项资金


6

9

2022年区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

收入

预算数

调整预算数

变动预算数

执行数

决算数

决算数为变动预算数的%

决算数增幅%









收入总计

735080

822405

828491

821256

821256



本级收入合计

650000

593325

593325

586090

586090

98.8

-12.9

一、国有土地收益基金收入

20000

20000

20000

18595

18595

93.0

22.8

二、农业土地开发资金收入

2000

2000

2000

1047

1047

52.4

-47.4

三、国有土地使用权出让收入

572000

547325

547325

530721

530721

97.0

-9.9

四、城市基础设施配套费收入

55000

23000

23000

17023

17023

74.0

-73.6

五、污水处理费收入

1000

1000

1000

300

300

30.0

-88.4

六、专项债务对应项目专项收入




18404

18404



转移性收入合计

85080

229080

235166

235166

235166



一、上级补助收入

7483

7483

13569

13569

13569



二、调入资金








三、债务转贷收入

69000

213000

213000

213000

213000



债务转贷收入(新增)


141000

141000

141000

141000



债务转贷收入(再融资)

69000

72000

72000

72000

72000



四、上年结余

8597

8597

8597

8597

8597



续表9

2022年区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

支出

预算数

调整预算数

变动预算数

执行数

决算数

决算数为变动预算数的%

决算数增幅%









支出总计

735080

822405

828491

821256

821256



本级支出合计

445779

565779

573167

555329

555329

96.9

-11.3

一、社会保障和就业支出

2263

2263

5016

1261

1261

25.1

-74.7

二、城乡社区支出

397770

376770

384616

374733

374733

97.4

-18.3

三、农林水支出

5305

5305

5610

2362

2362

42.1

-33.1

四、其他支出

4722

145722

144821

143872

143872

99.3

9.0

五、债务付息支出

34000

34000

31380

31380

31380

100.0

23.3

六、债务发行费用支出



5

5

5

100.0

25.0

七、抗疫特别国债支出

1719

1719

1719

1716

1716

99.8

33.9

转移性支出合计

289301

256626

255324

265927

265927



一、补助镇支出



4101

4101

4101



二、上解上级支出

17979

17979

27729

27729

27729



三、债务还本支出

72000

72000

72000

72000

72000



四、调出资金

199322

166647

151494

151494

151494



五、结转下年




10603

10603



      说明:1.政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
2.以上表格直观反映2022年区级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

10

2022年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位:万元

支    出

决算数

政府性基金预算支出合计

555329

社会保障和就业支出

1261

大中型水库移民后期扶持基金支出

1191

移民补助

1012

基础设施建设和经济发展

179

小型水库移民扶助基金安排的支出

70

基础设施建设和经济发展

70

城乡社区支出

374733

国有土地使用权出让收入安排的支出

373717

征地和拆迁补偿支出

2592

城市建设支出

141751

农村基础设施建设支出

940

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

228434

城市基础设施配套费安排的支出

770

其他城市基础设施配套费安排的支出

770

污水处理费安排的支出

246

污水处理设施建设和运营

246

农林水支出

2362

三峡水库库区基金支出

661

基础设施建设和经济发展

658

解决移民遗留问题

3

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1701

三峡后续工作

1701

其他支出

143872

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

141200

其他政府性基金安排的支出

200

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

141000

彩票公益金安排的支出

2672

用于社会福利的彩票公益金支出

1034

支    出

决算数

用于体育事业的彩票公益金支出

319

用于教育事业的彩票公益金支出

91

用于残疾人事业的彩票公益金支出

147

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

145

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

936

债务付息支出

31380

地方政府专项债务付息支出

31380

国有土地使用权出让金债务付息支出

17225

棚户区改造专项债券付息支出

392

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

13763

债务发行费用支出

5

地方政府专项债务发行费用支出

5

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

4

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

1

抗疫特别国债安排的支出

1716

基础设施建设

1716

公共卫生体系建设

1716

11

2022年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

上级补助收入

13569

补助镇支出

4101

社会保障和就业支出

4227

土地出让金返还补助

940

城乡社区支出

3342

配套费补助

858

农林水支出

3833

结算补助

268

其他支出

2167

专项转移支付

2035

12

2022年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

(分地区)

单位:万元

决算数

补助镇合计

4101

双石镇

807

红炉镇

191

永荣镇

143

三教镇

450

板桥镇

69

金龙镇

89

临江镇

166

何埂镇

342

松溉镇

77

仙龙镇

32

五间镇

303

吉安镇

23

朱沱镇

879

来苏镇

42

宝峰镇

316

青镇峰

172

13

2022年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

(分项目)

单位:万元

项目


决算数

补助镇合计


4101

一、土地出让金返还补助


940

二、配套费补助


858

三、结算补助


268

四、专项转移支付


2035

1.农房整治提升示范工程补助资金


289

2.农村公路水毁恢复重建补助资金


235

3.特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金


377

4.美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金


237

5.群测群防工作补助资金


4

6.地质灾害避险搬迁补助资金


29

7.乡村公路养护资金


226

8.养老服务设施市级补助资金


290

9.福彩公益金清算资金养老互助点资金


148

10.社会居家养老服务设施补助资金


100

11.彩票公益金区县分成


40

12.永荣镇乡镇健身广场资金


50

13.清算健身步道资金


10

14

2022年区级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

项目

预算数

调整预算数

变动预算数

执行数

决算数

决算数为变动预算数的%

决算数增幅%









收入总计

22335

27425

27425

27626

27626



本级收入合计

22335

27425

27425

27626

27626

100.7

119.7

利润收入

22335

27425

27425

27626

27626

100.7

119.7

转移性收入合计








上级补助








上年结余
















支出总计

22335

27425

27425

27626

27626



转移性支出合计

22335

27425

27425

27626

27626



上解上级支出








调出资金

22335

27425

27425

27626

27626



结转下年








      说明:1.国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

      2.以上表格直观反映2022年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=      支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

15

2022年全区社会保险基金预算收支决算表

单位:万元

项    目

合计

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

生育保险基金

收入










其中:保险费收入










利息收入










财政补贴收入










委托投资收益










其他收入










转移收入










支出










其中:社会保险待遇支出










其他支出










转移支出










16

2022年永川区年地方政府债务限额及余额决算情况表

地   区

2022年债务限额

2022年债务余额执行数

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

永川区

171.7

77.5

94.2

171.7

77.5

94.2

单位:亿元

17

2022年永川区地方政府债券使用情况表

单位:万元

项目名称

项目领域

项目主管部门

项目实施单位

债券性质

债券规模

发行时间(年/月)

永川综合保税区建设工程项目

市政及产业园区基础设施

凤凰湖产业促进中心

重庆市永川区顺致建设发展有限公司

专项债券

42000

2022-2-7

永川区产业发展配套基础设施建设项目

市政及产业园区基础设施

区新城建管委

重庆市永川区惠通建设发展有限公司

专项债券

36000

2022/2/7、2022/6/7、2022/10/17

永川区产业发展配套基础设施建设项目(二期)

市政及产业园区基础设施

区新城建管委

重庆市永川区惠通建设发展有限公司

专项债券

18600

2022/2/7、2022/6/7

永川区产业发展配套基础设施建设项目(三期)

市政及产业园区基础设施

凤凰湖产业促进中心

重庆市永川区兴永建设发展有限公司

专项债券

41400

2022/2/7、2022/6/7

重庆市永川区三教镇卫生院迁建工程

社会事业

区卫健委

重庆市永川区三教镇卫生院

专项债券

3000

2022-6-7

永川区城乡基础设施建设项目

公路、市政建设、保障性住房、生态建设和环境保护、农林水利建设、自然灾害防治体系建设等

区交通局等

区交通局等

一般债券

23000

2022-6-7

永川区公共服务能力提升项目

教育、医疗卫生、社会保障、公共安全、信息系统建设等

区公安局等

区公安局等

一般债券

12000

2022-6-7








18

2022年永川区地方政府债务相关情况表

单位:亿元

项目


额度

一、2021年末地方政府债务余额


154.1

其中:一般债务


74.0

专项债务


80.1

二、2021年地方政府债务限额


154.3

其中:一般债务


74.1

专项债务


80.2

三、2022年地方政府债务发行决算数


41.6

新增一般债券发行额


3.5

再融资一般债券发行额


16.8

新增专项债券发行额


14.1

再融资专项债券发行额


7.2

政府主权外贷



四、2022年地方政府债务还本支出决算数


24.1

一般债务还本支出


16.9

专项债务还本支出


7.2

五、2022年地方政府债务付息支出决算数


5.7

一般债务付息支出


2.5

专项债务付息支出


3.1

六、2022年末地方政府债务余额决算数


171.7

其中:一般债务


77.5

专项债务


94.2

七、2022年地方政府债务限额


171.7

其中:一般债务


77.5

专项债务


94.2

        


   (此件公开发布)

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