索引号: | 11500383009336715E/2023-00038 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区财政局 | 成文日期: | 2023-09-19 | 发布日期: | 2023-09-19 |
标题: | 重庆市永川区2022年决算报告 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009336715E/2023-00038 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区财政局 | ||||
成文日期: | 2023-09-19 | ||||
发布日期: | 2023-09-19 | ||||
标题: | 重庆市永川区2022年决算报告 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区2022年决算报告
一、 全区收支决算情况
(一) 一般公共预算
2022年全区一般公共预算收入42.1亿元,下降4%,其中:税收收入31.1亿元,下降6.3%;非税收入11亿元,增长2.9%。扣除增值税留抵退税因素后,全区一般公共预算收入增长1.2%,税收收入增长0.7%。加上上级补助、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结转,收入总量为146.4亿元。全区一般公共预算支出105.4亿元,增长7%,加上上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年,支出总量为146.4亿元。
与区十八届人大三次会议审议的2022年执行数(以下简称2022年执行数)相比,全区一般公共预算收支决算数总量无变化。
(二) 政府性基金预算
2022年全区政府性基金预算收入58.6亿元,下降12.9%,加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转,收入总量为82.3亿元。全区政府性基金预算支出55.9亿元,下降13.1%,加上上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年,支出总量为82.3亿元。
与2022年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总量无变化。
(三) 国有资本经营预算
2022年全区国有资本经营预算收入2.8亿元,增长1.2倍,收入总量为2.8亿元。全区国有资本经营预算调出资金2.8亿元,支出总量为2.8亿元。
与2022年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数总量无变化。
二、 区级收支决算情况
(一) 一般公共预算
2022年区级(含街道,下同)一般公共预算收入年初预算数为45亿元,经区第十八届人大常委会第五次会议审议通过的调整预算数(以下简称调整预算数)为40.5亿元,变动预算数为40.5亿元,决算数为41亿元,下降3.6%,为预算的101.3%,加上上级补助、各镇上解、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结转,收入总量为144.1亿元。2022年区级一般公共预算支出年初预算数为104.5亿元,调整预算数为105.5亿元,变动预算数为111亿元,决算数为96.5亿元,增长7.9%,为预算的86.9%,加上补助各镇、上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年,支出总量为144.1亿元。
(二) 政府性基金预算
2022年区级政府性基金预算收入年初预算数为65亿元,调整预算数为59.3亿元,变动预算数为59.3亿元,决算数为58.6亿元,下降12.9%,为预算的98.8%,加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转,收入总量为82.1亿元。2022年区级政府性基金预算支出年初预算数为44.6亿元,调整预算数为56.6亿元,变动预算数为57.3亿元,决算数为55.5亿元,下降11.3%,为预算的96.9%,加上补助各镇、上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年,支出总量为82.1亿元。
(三) 国有资本经营预算
2022年区级国有资本经营预算收入年初预算数为2.2亿元,调整预算数为2.7亿元,变动预算数为2.7亿元,决算数为2.8亿元,增长1.2倍,为预算的100.7%,收入总量为2.8亿元。2022年区级国有资本经营预算支出年初预算调出资金2.2亿元,调出资金调整预算数为2.7亿元,实际调出资金2.8亿元,支出总量为2.8亿元。
三、 2022年财力情况
2022年全区一般公共预算财力146.4亿元,政府性基金预算财力82.3亿元,国有资本经营预算财力2.8亿元,剔除三本预算间调入调出重复计算财力18亿元和债务还本、上解支出、超收收入等31亿元后,全区可用财力182.5亿元,下降0.7%,其中新增政府债务形成的可用财力17.6亿元。
2022年区级一般公共预算财力144.1亿元,政府性基金预算财力82.1亿元,国有资本经营预算财力2.8亿元,剔除三本预算间调入调出重复计算财力17.9亿元和债务还本、上解支出、补助各镇、超收收入等40.1亿元后,区级可用财力171亿元,下降0.3%。区级可用财力中,按照财政扶持政策安排新城建管委和高新区管委会扶持资金共计63.6亿元,其中:新城建管委18.5亿元,包括一般公共预算扶持资金1.1亿元和政府性基金预算扶持资金17.4亿元;高新区管委会45.1亿元,包括一般公共预算扶持资金14亿元和政府性基金预算扶持资金31.1亿元。
四、 重点报告事项
(一) 转移支付情况
2022年我区一般公共预算转移支付收入45.2亿元,其中:一般性转移支付34亿元,主要包括税收返还、财力性补助和共同事权转移支付;专项转移支付11.2亿元,主要用于交通运输、农林水、住房保障、节能环保、卫生健康等支出。政府性基金预算转移支付收入1.4亿元,主要用于水库移民扶持、农村危房改造、文体事业发展等支出。
2022年区对各镇一般公共预算转移支付支出8.5亿元,其中:一般性转移支付4.1亿元,主要用于体制结算,均衡各镇财力;专项转移支付4.4亿元,主要用于社会保障、农林水、交通运输等支出。政府性基金预算转移支付支出0.4亿元,主要用于土地成本和城市建设配套费返还、水库移民扶持、农村危房改造等支出。
(二) 政府债务情况
2022年我区地方政府债务限额171.7亿元,其中:一般债务限额77.5亿元;专项债务限额94.2亿元。2022年末,我区地方政府债务余额171.7亿元,其中:一般债务余额77.5亿元;专项债务余额94.2亿元,债务余额控制在债务限额以内。
当年新增地方政府债务转贷收入41.6亿元,其中:新增一般债券3.5亿元,主要用于市政设施、农村公路、学校、公安信息系统等建设;新增专项债券14.1亿元,主要用于市政及产业园区基础设施和医院建设;再融资债券24亿元,全部用于置换到期存量政府债务。
当年地方政府债务还本支出24.1亿元,其中:一般债务还本支出16.9亿元;专项债务还本支出7.2亿元。当年地方政府债务付息支出5.7亿元,其中:一般债务付息2.5亿元;专项债务付息3.1亿元。
(三)超收收入安排、预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用等情况
2022年区级一般公共预算收入调整预算数为40.5亿元,实际完成41亿元,超收0.5亿元,超收收入全部按规定安排预算稳定调节基金。
2022年初,区级预算稳定调节基金余额为6.3亿元,2022年年初动用4亿元用于平衡预算。年度执行中,为弥补一般公共预算收入短收带来的缺口,通过编制调整预算动用剩余预算稳定调节基金2.3亿元。年末通过零结转收回、基金调入、超收安排等,当年安排预算稳定调节基金3.9亿元。2022年末,区级预算稳定调节基金余额3.9亿元。
2022年区级预算安排预备费1.2亿元,当年全部动用,用于疫情防控支出。
2022年区级一般公共预算结转14.5亿元,政府性基金预算结转1.1亿元。结转资金将按原使用方向继续用于支持教育、医疗卫生、节能环保、农林水、交通建设等发展。
(四)“三公”经费支出情况
2022年区级“三公”经费支出合计2915.3万元,比预算数减少973.6万元。其中:公务接待费762.8万元,比预算数减少417.9万元;公务用车购置及运行维护费2152.6万元(公务用车购置费606.7万元、公务用车运行维护费1545.9万元),比预算数减少555.7万元(公务用车购置费减少48.4万元、公务用车运行维护费减少507.3万元);当年未编制因公出国(境)费用预算,也未发生相应支出。“三公”经费支出大幅减少,主要是各部门认真贯彻政府过紧日子要求,从严从紧控制经费支出,同时,受疫情影响,单位间交流减少,公务接待等费用相应减少。
(五)预算绩效管理开展情况
2022年,我区初步建立起了“全方位、全过程、全覆盖”的“三全”预算绩效管理体系,绩效管理关键环节提质增效已见成效。一是管理范围不断扩展,全面开展项目支出和部门整体绩效运行监控和绩效自评,首次对部门整体和政府债券资金开展重点绩效评价,对年初预算新增的24个发展建设类项目开展事前绩效评估。二是编制基础不断夯实,运用市级绩效指标和标准体系建设成果,设立820个常年性项目的绩效目标,提升绩效指标值与资金总量的匹配度。三是运行机制不断优化,建立培训和考核机制,加强对第三方机构的业务指导和监督考核,提升重点绩效评价质量。四是结果应用不断强化,对重点绩效评价发现的问题,督促单位及时整改,将重点绩效评价结果与预算安排挂钩,根据重点绩效评价结果,调整了4个项目2023年预算金额,首次向区人大常委会报告预算单位自评情况,主动接受人大监督。
附件:永川区2022年决算
附件
永川区2022年决算
目 录
1.2022年全区收入决算表 …………………………………11
2.2022年全区支出决算表…………………………………..12
3.2022年区级一般公共预算收支决算表……………..……13
4.2022年区级一般公共预算本级支出决算表…………..…17
5.2022年区级一般公共预算基本支出决算表…………..…30
6.2022年区级一般公共预算转移支付收支决算表……..…31
7.2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分地区)…………………………………………………..…33
8.2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分项目)…………………………………………………..…34
9.2022年区级政府性基金预算收支决算表……………..…36
10.2022年区级政府性基金预算本级支出决算表………....38
11.2022年区级政府性基金预算转移支付收支决算表…….40
12.2022年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
(分地区)………………………………………………..……41
13.2022年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
(分项目)…………………………………………………..…42
14.2022年区级国有资本经营预算收支决算表………..…..43
15.2022年全区社会保险基金预算收支决算表………..…..44
16.2022年永川区年地方政府债务限额及余额决算情况表...45
17.2022年永川区地方政府债券使用情况表…………..…..46
18.2022年永川区地方政府债务相关情况表…………..…..47
表1
2022年全区收入决算表
单位:万元
项目 |
2022年执行数 |
2022年决算数 |
决算数为执行数的% |
一般公共预算收入 |
420629 |
420629 |
100.0 |
一、税收收入 |
310507 |
310507 |
100.0 |
增值税 |
95284 |
95284 |
100.0 |
企业所得税 |
74399 |
74399 |
100.0 |
个人所得税 |
6361 |
6361 |
100.0 |
资源税 |
8829 |
8829 |
100.0 |
城市维护建设税 |
32726 |
32726 |
100.0 |
房产税 |
20118 |
20118 |
100.0 |
印花税 |
13445 |
13445 |
100.0 |
城镇土地使用税 |
19444 |
19444 |
100.0 |
土地增值税 |
3247 |
3247 |
100.0 |
耕地占用税 |
15621 |
15621 |
100.0 |
契税 |
20284 |
20284 |
100.0 |
环境保护税 |
761 |
761 |
100.0 |
其他税收收入 |
-12 |
-12 |
100.0 |
二、非税收入 |
110122 |
110122 |
100.0 |
专项收入 |
55084 |
55084 |
100.0 |
行政事业性收费收入 |
7985 |
7985 |
100.0 |
罚没收入 |
4650 |
4650 |
100.0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
40073 |
40073 |
100.0 |
捐赠收入 |
120 |
120 |
100.0 |
政府住房基金收入 |
982 |
982 |
100.0 |
其他收入 |
1228 |
1228 |
100.0 |
政府性基金预算收入 |
586090 |
586090 |
100.0 |
国有资本经营预算收入 |
27626 |
27626 |
100.0 |
表2
2022年全区支出决算表
单位:万元
项目 |
2022年执行数 |
2022年决算数 |
决算数为执行数的% |
一般公共预算支出 |
1054295 |
1054295 |
100.0 |
一、一般公共服务支出 |
72050 |
72050 |
100.0 |
二、国防支出 |
158 |
643 |
407.0 |
三、公共安全支出 |
39374 |
39374 |
100.0 |
四、教育支出 |
232799 |
232799 |
100.0 |
五、科学技术支出 |
15216 |
14731 |
96.8 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
12817 |
12817 |
100.0 |
七、社会保障和就业支出 |
128315 |
128315 |
100.0 |
八、卫生健康支出 |
91789 |
91789 |
100.0 |
九、节能环保支出 |
26886 |
26886 |
100.0 |
十、城乡社区支出 |
150364 |
150364 |
100.0 |
十一、农林水支出 |
107485 |
107485 |
100.0 |
十二、交通运输支出 |
42880 |
42880 |
100.0 |
十三、资源勘探信息等支出 |
7300 |
7300 |
100.0 |
十四、商业服务业等支出 |
1675 |
1675 |
100.0 |
十五、金融支出 |
1060 |
1060 |
100.0 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
27501 |
27501 |
100.0 |
十七、住房保障支出 |
61746 |
61746 |
100.0 |
十八、粮油物资储备支出 |
1317 |
1317 |
100.0 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
8325 |
8325 |
100.0 |
二十、债务付息支出 |
25228 |
25228 |
100.0 |
二十一、债务发行费用支出 |
10 |
10 |
100.0 |
政府性基金预算支出 |
558681 |
558681 |
100.0 |
国有资本经营预算支出 |
表3
2022年区级一般公共预算收支决算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为变动预算数的% |
决算数增幅% |
收入总计 |
1303831 |
1313831 |
1432701 |
1440931 |
1440931 |
||
本级收入合计 |
450389 |
405105 |
405105 |
410294 |
410294 |
101.3 |
-3.6 |
一、税收收入 |
344943 |
299659 |
299659 |
300636 |
300636 |
100.3 |
-6.2 |
增值税 |
102672 |
84204 |
84204 |
91267 |
91267 |
108.4 |
-4.9 |
企业所得税 |
92506 |
71627 |
71627 |
73170 |
73170 |
102.2 |
-13.2 |
个人所得税 |
9207 |
5738 |
5738 |
6096 |
6096 |
106.2 |
-29.0 |
资源税 |
6659 |
6386 |
6386 |
8204 |
8204 |
128.5 |
25.0 |
城市维护建设税 |
35786 |
28810 |
28810 |
32013 |
32013 |
111.1 |
6.4 |
房产税 |
19736 |
18407 |
18407 |
19934 |
19934 |
108.3 |
12.8 |
印花税 |
12765 |
12779 |
12779 |
13238 |
13238 |
103.6 |
25.1 |
城镇土地使用税 |
17067 |
17469 |
17469 |
19126 |
19126 |
109.5 |
-5.3 |
土地增值税 |
7857 |
7561 |
7561 |
3194 |
3194 |
42.2 |
-56.6 |
耕地占用税 |
7800 |
14311 |
14311 |
13725 |
13725 |
95.9 |
55.1 |
契税 |
32156 |
31711 |
31711 |
19979 |
19979 |
63.0 |
-32.6 |
环境保护税 |
732 |
656 |
656 |
702 |
702 |
107.0 |
-3.0 |
其他税收收入 |
-12 |
-12 |
|||||
二、非税收入 |
105446 |
105446 |
105446 |
109658 |
109658 |
104.0 |
4.4 |
专项收入 |
75999 |
75999 |
75999 |
55084 |
55084 |
72.5 |
15.1 |
行政事业性收费收入 |
6777 |
6777 |
6777 |
7769 |
7769 |
114.6 |
-26.0 |
罚没收入 |
5384 |
5384 |
5384 |
4511 |
4511 |
83.8 |
-56.7 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
13463 |
13463 |
13463 |
40000 |
40000 |
297.1 |
32.0 |
捐赠收入 |
327 |
327 |
327 |
84 |
84 |
25.7 |
-82.2 |
政府住房基金收入 |
1080 |
1080 |
1080 |
982 |
982 |
90.9 |
-38.6 |
其他收入 |
2416 |
2416 |
2416 |
1228 |
1228 |
50.8 |
-68.9 |
转移性收入合计 |
853442 |
908726 |
1027596 |
1030637 |
1030637 |
||
一、上级补助收入 |
292265 |
319272 |
452429 |
452429 |
452429 |
||
二、镇上解收入 |
658 |
658 |
1524 |
1524 |
1524 |
||
三、动用预算稳定四、调节基金 |
39639 |
60501 |
60501 |
63341 |
63341 |
||
五、调入资金 |
221657 |
194072 |
178919 |
179120 |
179120 |
||
六、债务转贷收入 |
167500 |
202500 |
202500 |
202500 |
202500 |
||
债务转贷收入(新增) |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
|||
债务转贷收入(融资) |
167500 |
167500 |
167500 |
167500 |
167500 |
||
七、上年结余 |
131723 |
131723 |
131723 |
131723 |
131723 |
续表3
2022年区级一般公共预算收支决算表
单位:万元
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为变动预算数的% |
决算数增幅% | |
支出总计 |
1303831 |
1313831 |
1432701 |
1440931 |
1440931 |
|||
本级支出合计 |
1045192 |
1055192 |
1109896 |
964641 |
964641 |
86.9 |
7.9 | |
一、一般公共服务支出 |
60370 |
65172 |
55270 |
53335 |
53335 |
96.5 |
-17.3 | |
二、国防支出 |
151 |
151 |
632 |
142 |
627 |
99.2 |
-81.2 | |
三、公共安全支出 |
43278 |
41401 |
41240 |
39355 |
39355 |
95.4 |
-12.0 | |
四、教育支出 |
206144 |
207940 |
242910 |
232799 |
232799 |
95.8 |
1.7 | |
五、科学技术支出 |
15504 |
15922 |
14873 |
15216 |
14731 |
99.0 |
1.8 | |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
13185 |
11515 |
14828 |
10506 |
10506 |
70.9 |
-54.6 | |
七、社会保障和就业支出 |
110799 |
110004 |
109924 |
106242 |
106242 |
96.7 |
-1.0 | |
八、卫生健康支出 |
78788 |
82623 |
97221 |
85310 |
85310 |
87.7 |
4.3 | |
九、节能环保支出 |
42188 |
39217 |
43155 |
26601 |
26601 |
61.6 |
0.8 | |
十、城乡社区支出 |
102061 |
99669 |
156497 |
146110 |
146110 |
93.4 |
60.2 | |
十一、农林水支出 |
120969 |
119730 |
121442 |
85951 |
85951 |
70.8 |
1.1 | |
十二、交通运输支出 |
51669 |
60018 |
56756 |
33531 |
33531 |
59.1 |
56.2 | |
十三、资源勘探信息等支出 |
27602 |
27388 |
7300 |
7300 |
7300 |
100.0 |
-59.3 | |
十四、商业服务业等支出 |
3380 |
3347 |
3187 |
1675 |
1675 |
52.6 |
19.6 | |
十五、金融支出 |
122 |
153 |
1060 |
1060 |
1060 |
100.0 |
122.7 | |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
11168 |
13048 |
29368 |
27493 |
27493 |
93.6 |
299.9 | |
十七、住房保障支出 |
74095 |
74220 |
78746 |
58650 |
58650 |
74.5 |
42.7 | |
十八、粮油物资储备支出 |
1422 |
1422 |
1317 |
1317 |
1317 |
100.0 |
58.9 | |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
8230 |
8185 |
8399 |
6810 |
6810 |
81.1 |
-29.9 | |
二十、预备费 |
12269 |
12269 |
||||||
二十一、其他支出 |
36796 |
36796 |
533 |
|||||
二十二、债务付息支出 |
25000 |
25000 |
25228 |
25228 |
25228 |
100.0 |
0.8 | |
二十三、债务发行费用支出 |
10 |
10 |
10 |
100.0 |
42.9 | |||
转移性支出合计 |
258639 |
258639 |
322805 |
476290 |
476290 |
|||
一、上解上级支出 |
44724 |
44724 |
37781 |
37781 |
37781 |
|||
二、补助镇支出 |
45565 |
45565 |
85439 |
85439 |
85439 |
|||
三、安排预算稳定调节基金 |
31015 |
39245 |
39245 |
|||||
四、债务还本支出 |
168350 |
168350 |
168570 |
168570 |
168570 |
|||
五、结转下年 |
145255 |
145255 |
说明:1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.以上表格直观反映2022年区级一般个公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
3.调整预算数是指根据预算法规定,经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。
4.变动预算数是指在调整预算的基础上,根据预算法规定,因不需地方配套的上级转移支付增加、上下级结算等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数。
表4
2022年区级一般公共预算本级支出决算表
单位:万元
支 出 |
决 算 数 | ||||||||||
一般公共预算支出合计 |
964641 | ||||||||||
一般公共服务支出 |
53335 | ||||||||||
人大事务 |
2181 | ||||||||||
行政运行 |
973 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
172 | ||||||||||
人大会议 |
825 | ||||||||||
人大监督 |
45 | ||||||||||
代表工作 |
98 | ||||||||||
事业运行 |
60 | ||||||||||
其他人大事务支出 |
8 | ||||||||||
政协事务 |
1578 | ||||||||||
行政运行 |
762 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
18 | ||||||||||
政协会议 |
280 | ||||||||||
委员视察 |
270 | ||||||||||
参政议政 |
169 | ||||||||||
事业运行 |
77 | ||||||||||
其他政协事务支出 |
2 | ||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
18509 | ||||||||||
行政运行 |
8338 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
2436 | ||||||||||
信访事务 |
828 | ||||||||||
事业运行 |
167 | ||||||||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6740 | ||||||||||
发展与改革事务 |
2021 | ||||||||||
行政运行 |
579 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
270 | ||||||||||
战略规划与实施 |
344 | ||||||||||
社会事业发展规划 |
400 | ||||||||||
事业运行 |
392 | ||||||||||
其他发展与改革事务支出 |
36 | ||||||||||
统计信息事务 |
865 | ||||||||||
行政运行 |
383 | ||||||||||
专项统计业务 |
171 | ||||||||||
专项普查活动 |
84 | ||||||||||
统计抽样调查 |
224 | ||||||||||
其他统计信息事务支出 |
3 | ||||||||||
财政事务 |
3734 | ||||||||||
行政运行 |
2770 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
371 | ||||||||||
信息化建设 |
287 | ||||||||||
财政委托业务支出 |
244 | ||||||||||
事业运行 |
57 | ||||||||||
其他财政事务支出 |
5 | ||||||||||
税收事务 |
2903 | ||||||||||
行政运行 |
2903 | ||||||||||
审计事务 |
325 | ||||||||||
审计业务 |
325 | ||||||||||
海关事务 |
292 | ||||||||||
行政运行 |
292 | ||||||||||
纪检监察事务 |
3517 | ||||||||||
行政运行 |
2153 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
1103 | ||||||||||
大案要案查处 |
161 | ||||||||||
派驻派出机构 |
11 | ||||||||||
事业运行 |
85 | ||||||||||
其他纪检监察事务支出 |
4 | ||||||||||
商贸事务 |
2106 | ||||||||||
行政运行 |
555 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
203 | ||||||||||
招商引资 |
805 | ||||||||||
事业运行 |
130 | ||||||||||
其他商贸事务支出 |
413 | ||||||||||
知识产权事务 |
10 | ||||||||||
其他知识产权事务支出 |
10 | ||||||||||
港澳台事务 |
139 | ||||||||||
行政运行 |
75 | ||||||||||
事业运行 |
24 | ||||||||||
其他港澳台事务支出 |
40 | ||||||||||
档案事务 |
475 | ||||||||||
行政运行 |
290 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
183 | ||||||||||
其他档案事务支出 |
2 | ||||||||||
民主党派及工商联事务 |
702 | ||||||||||
行政运行 |
371 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
172 | ||||||||||
参政议政 |
46 | ||||||||||
事业运行 |
85 | ||||||||||
其他民主党派及工商联事务支出 |
28 | ||||||||||
群众团体事务 |
1565 | ||||||||||
行政运行 |
368 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
741 | ||||||||||
事业运行 |
268 | ||||||||||
其他群众团体事务支出 |
188 | ||||||||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4353 | ||||||||||
行政运行 |
1298 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
2625 | ||||||||||
专项业务 |
231 | ||||||||||
事业运行 |
174 | ||||||||||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
25 | ||||||||||
组织事务 |
2388 | ||||||||||
行政运行 |
695 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
1097 | ||||||||||
公务员事务 |
234 | ||||||||||
事业运行 |
42 | ||||||||||
其他组织事务支出 |
320 | ||||||||||
宣传事务 |
603 | ||||||||||
行政运行 |
334 | ||||||||||
宣传管理 |
12 | ||||||||||
事业运行 |
257 | ||||||||||
统战事务 |
620 | ||||||||||
行政运行 |
244 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
207 | ||||||||||
宗教事务 |
73 | ||||||||||
事业运行 |
95 | ||||||||||
其他统战事务支出 |
1 | ||||||||||
其他共产党事务支出 |
169 | ||||||||||
行政运行 |
116 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
52 | ||||||||||
其他共产党事务支出 |
1 | ||||||||||
网信事务 |
436 | ||||||||||
行政运行 |
163 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
273 | ||||||||||
市场监督管理事务 |
835 | ||||||||||
市场主体管理 |
28 | ||||||||||
市场秩序执法 |
76 | ||||||||||
质量安全监管 |
63 | ||||||||||
食品安全监管 |
668 | ||||||||||
其他一般公共服务支出 |
3009 | ||||||||||
其他一般公共服务支出 |
3009 | ||||||||||
国防支出 |
627 | ||||||||||
国防动员 |
607 | ||||||||||
人民防空 |
114 | ||||||||||
民兵 |
8 | ||||||||||
其他国防动员支出 |
485 | ||||||||||
其他国防支出 |
20 | ||||||||||
其他国防支出 |
20 | ||||||||||
公共安全支出 |
39355 | ||||||||||
公安 |
36610 | ||||||||||
行政运行 |
17812 | ||||||||||
信息化建设 |
3641 | ||||||||||
执法办案 |
14686 | ||||||||||
其他公安支出 |
471 | ||||||||||
司法 |
2745 | ||||||||||
行政运行 |
1766 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
79 | ||||||||||
基层司法业务 |
110 | ||||||||||
普法宣传 |
65 | ||||||||||
公共法律服务 |
204 | ||||||||||
国家统一法律职业资格考试 |
15 | ||||||||||
社区矫正 |
179 | ||||||||||
法治建设 |
180 | ||||||||||
信息化建设 |
30 | ||||||||||
事业运行 |
114 | ||||||||||
其他司法支出 |
3 | ||||||||||
教育支出 |
232799 | ||||||||||
教育管理事务 |
6788 | ||||||||||
行政运行 |
482 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
420 | ||||||||||
其他教育管理事务支出 |
5886 | ||||||||||
普通教育 |
192370 | ||||||||||
学前教育 |
6585 | ||||||||||
小学教育 |
78948 | ||||||||||
初中教育 |
84075 | ||||||||||
高中教育 |
22755 | ||||||||||
其他普通教育支出 |
7 | ||||||||||
职业教育 |
20492 | ||||||||||
中等职业教育 |
20492 | ||||||||||
特殊教育 |
779 | ||||||||||
特殊学校教育 |
779 | ||||||||||
进修及培训 |
1057 | ||||||||||
教师进修 |
230 | ||||||||||
干部教育 |
827 | ||||||||||
教育费附加安排的支出 |
11171 | ||||||||||
其他教育费附加安排的支出 |
11171 | ||||||||||
其他教育支出 |
142 | ||||||||||
其他教育支出 |
142 | ||||||||||
科学技术支出 |
14731 | ||||||||||
科学技术管理事务 |
126 | ||||||||||
行政运行 |
126 | ||||||||||
技术研究与开发 |
13674 | ||||||||||
科技成果转化与扩散 |
196 | ||||||||||
其他技术研究与开发支出 |
13478 | ||||||||||
科学技术普及 |
285 | ||||||||||
机构运行 |
154 | ||||||||||
科普活动 |
47 | ||||||||||
青少年科技活动 |
7 | ||||||||||
学术交流活动 |
67 | ||||||||||
其他科学技术普及支出 |
10 | ||||||||||
其他科学技术支出 |
646 | ||||||||||
科技奖励 |
296 | ||||||||||
其他科学技术支出 |
350 | ||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 |
10506 | ||||||||||
文化和旅游 |
6437 | ||||||||||
行政运行 |
576 | ||||||||||
图书馆 |
366 | ||||||||||
艺术表演团体 |
541 | ||||||||||
文化活动 |
420 | ||||||||||
群众文化 |
1360 | ||||||||||
文化创作与保护 |
202 | ||||||||||
文化和旅游市场管理 |
488 | ||||||||||
旅游宣传 |
279 | ||||||||||
文化和旅游管理事务 |
475 | ||||||||||
其他文化和旅游支出 |
1730 | ||||||||||
文物 |
550 | ||||||||||
文物保护 |
159 | ||||||||||
博物馆 |
391 | ||||||||||
体育 |
1138 | ||||||||||
运动项目管理 |
268 | ||||||||||
体育竞赛 |
438 | ||||||||||
体育场馆 |
335 | ||||||||||
群众体育 |
97 | ||||||||||
新闻出版电影 |
447 | ||||||||||
新闻通讯 |
414 | ||||||||||
出版发行 |
33 | ||||||||||
广播电视 |
1791 | ||||||||||
传输发射 |
21 | ||||||||||
广播电视事务 |
1542 | ||||||||||
其他广播电视支出 |
228 | ||||||||||
其他文化旅游体育与传媒支出 |
143 | ||||||||||
宣传文化发展专项支出 |
11 | ||||||||||
其他文化旅游体育与传媒支出 |
132 | ||||||||||
社会保障和就业支出 |
106242 | ||||||||||
人力资源和社会保障管理事务 |
5578 | ||||||||||
行政运行 |
1069 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
200 | ||||||||||
劳动保障监察 |
211 | ||||||||||
就业管理事务 |
1875 | ||||||||||
信息化建设 |
204 | ||||||||||
社会保险经办机构 |
1270 | ||||||||||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
217 | ||||||||||
劳动人事争议调解仲裁 |
174 | ||||||||||
引进人才费用 |
6 | ||||||||||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
352 | ||||||||||
民政管理事务 |
2361 | ||||||||||
行政运行 |
720 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
194 | ||||||||||
基层政权建设和社区治理 |
945 | ||||||||||
其他民政管理事务支出 |
502 | ||||||||||
行政事业单位养老支出 |
51318 | ||||||||||
行政单位离退休 |
37 | ||||||||||
离退休人员管理机构 |
888 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21917 | ||||||||||
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11409 | ||||||||||
其他行政事业单位养老支出 |
17067 | ||||||||||
就业补助 |
8657 | ||||||||||
就业创业服务补贴 |
5407 | ||||||||||
社会保险补贴 |
480 | ||||||||||
公益性岗位补贴 |
2466 | ||||||||||
职业技能鉴定补贴 |
6 | ||||||||||
就业见习补贴 |
247 | ||||||||||
促进创业补贴 |
5 | ||||||||||
其他就业补助支出 |
46 | ||||||||||
抚恤 |
7103 | ||||||||||
死亡抚恤 |
823 | ||||||||||
伤残抚恤 |
1757 | ||||||||||
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1681 | ||||||||||
义务兵优待 |
1674 | ||||||||||
农村籍退役士兵老年生活补助 |
114 | ||||||||||
光荣院 |
4 | ||||||||||
烈士纪念设施管理维护 |
13 | ||||||||||
其他优抚支出 |
1037 | ||||||||||
退役安置 |
4479 | ||||||||||
退役士兵安置 |
1930 | ||||||||||
军队移交政府的离退休人员安置 |
677 | ||||||||||
军队移交政府离退休干部管理机构 |
327 | ||||||||||
退役士兵管理教育 |
16 | ||||||||||
军队转业干部安置 |
1529 | ||||||||||
社会福利 |
1648 | ||||||||||
儿童福利 |
446 | ||||||||||
老年福利 |
754 | ||||||||||
殡葬 |
197 | ||||||||||
养老服务 |
220 | ||||||||||
其他社会福利支出 |
31 | ||||||||||
残疾人事业 |
5058 | ||||||||||
行政运行 |
169 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
198 | ||||||||||
机关服务 |
80 | ||||||||||
残疾人康复 |
760 | ||||||||||
残疾人就业 |
44 | ||||||||||
残疾人体育 |
11 | ||||||||||
残疾人生活和护理补贴 |
2284 | ||||||||||
其他残疾人事业支出 |
1512 | ||||||||||
最低生活保障 |
14860 | ||||||||||
城市最低生活保障金支出 |
10563 | ||||||||||
农村最低生活保障金支出 |
4297 | ||||||||||
临时救助 |
1060 | ||||||||||
临时救助支出 |
1060 | ||||||||||
特困人员救助供养 |
1840 | ||||||||||
城市特困人员救助供养支出 |
321 | ||||||||||
农村特困人员救助供养支出 |
1519 | ||||||||||
其他生活救助 |
242 | ||||||||||
其他城市生活救助 |
131 | ||||||||||
其他农村生活救助 |
111 | ||||||||||
退役军人管理事务 |
1086 | ||||||||||
行政运行 |
212 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
96 | ||||||||||
拥军优属 |
72 | ||||||||||
军供保障 |
256 | ||||||||||
事业运行 |
341 | ||||||||||
其他退役军人事务管理支出 |
109 | ||||||||||
其他社会保障和就业支出 |
952 | ||||||||||
其他社会保障和就业支出 |
952 | ||||||||||
卫生健康支出 |
85310 | ||||||||||
卫生健康管理事务 |
1244 | ||||||||||
行政运行 |
550 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
398 | ||||||||||
其他卫生健康管理事务支出 |
296 | ||||||||||
公立医院 |
5929 | ||||||||||
综合医院 |
759 | ||||||||||
中医(民族)医院 |
3478 | ||||||||||
精神病医院 |
614 | ||||||||||
妇幼保健医院 |
520 | ||||||||||
儿童医院 |
353 | ||||||||||
其他公立医院支出 |
205 | ||||||||||
基层医疗卫生机构 |
6088 | ||||||||||
城市社区卫生机构 |
1725 | ||||||||||
乡镇卫生院 |
3560 | ||||||||||
其他基层医疗卫生机构支出 |
803 | ||||||||||
公共卫生 |
30507 | ||||||||||
疾病预防控制机构 |
1689 | ||||||||||
卫生监督机构 |
612 | ||||||||||
妇幼保健机构 |
517 | ||||||||||
基本公共卫生服务 |
9744 | ||||||||||
重大公共卫生服务 |
1920 | ||||||||||
突发公共卫生事件应急处理 |
15116 | ||||||||||
其他公共卫生支出 |
909 | ||||||||||
中医药 |
337 | ||||||||||
中医(民族医)药专项 |
337 | ||||||||||
计划生育事务 |
7556 | ||||||||||
计划生育服务 |
7387 | ||||||||||
其他计划生育事务支出 |
169 | ||||||||||
行政事业单位医疗 |
18832 | ||||||||||
行政单位医疗 |
2199 | ||||||||||
事业单位医疗 |
8440 | ||||||||||
公务员医疗补助 |
5073 | ||||||||||
其他行政事业单位医疗支出 |
3120 | ||||||||||
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5100 | ||||||||||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
5100 | ||||||||||
医疗救助 |
6309 | ||||||||||
城乡医疗救助 |
6231 | ||||||||||
其他医疗救助支出 |
78 | ||||||||||
优抚对象医疗 |
612 | ||||||||||
优抚对象医疗补助 |
612 | ||||||||||
医疗保障管理事务 |
1419 | ||||||||||
行政运行 |
503 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
172 | ||||||||||
医疗保障政策管理 |
483 | ||||||||||
医疗保障经办事务 |
239 | ||||||||||
事业运行 |
22 | ||||||||||
其他卫生健康支出 |
1377 | ||||||||||
其他卫生健康支出 |
1377 | ||||||||||
节能环保支出 |
26601 | ||||||||||
环境保护管理事务 |
1096 | ||||||||||
行政运行 |
775 | ||||||||||
环境保护法规、规划及标准 |
103 | ||||||||||
其他环境保护管理事务支出 |
218 | ||||||||||
环境监测与监察 |
66 | ||||||||||
核与辐射安全监督 |
66 | ||||||||||
污染防治 |
14578 | ||||||||||
大气 |
687 | ||||||||||
水体 |
13451 | ||||||||||
固体废弃物与化学品 |
420 | ||||||||||
其他污染防治支出 |
20 | ||||||||||
自然生态保护 |
316 | ||||||||||
生态保护 |
49 | ||||||||||
农村环境保护 |
267 | ||||||||||
退耕还林还草 |
477 | ||||||||||
退耕还林粮食折现补贴 |
467 | ||||||||||
其他退耕还林还草支出 |
10 | ||||||||||
能源节约利用 |
9000 | ||||||||||
能源节约利用 |
9000 | ||||||||||
污染减排 |
1024 | ||||||||||
生态环境监测与信息 |
894 | ||||||||||
生态环境执法监察 |
130 | ||||||||||
其他节能环保支出 |
44 | ||||||||||
其他节能环保支出 |
44 | ||||||||||
城乡社区支出 |
146110 | ||||||||||
城乡社区管理事务 |
13394 | ||||||||||
行政运行 |
3781 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
105 | ||||||||||
城管执法 |
4279 | ||||||||||
工程建设管理 |
717 | ||||||||||
住宅建设与房地产市场监管 |
1158 | ||||||||||
其他城乡社区管理事务支出 |
3354 | ||||||||||
城乡社区规划与管理 |
1024 | ||||||||||
城乡社区规划与管理 |
1024 | ||||||||||
城乡社区公共设施 |
112938 | ||||||||||
小城镇基础设施建设 |
47642 | ||||||||||
其他城乡社区公共设施支出 |
65296 | ||||||||||
城乡社区环境卫生 |
14299 | ||||||||||
城乡社区环境卫生 |
14299 | ||||||||||
其他城乡社区支出 |
4455 | ||||||||||
其他城乡社区支出 |
4455 | ||||||||||
农林水支出 |
85951 | ||||||||||
农业农村 |
43101 | ||||||||||
行政运行 |
1224 | ||||||||||
事业运行 |
6350 | ||||||||||
科技转化与推广服务 |
72 | ||||||||||
病虫害控制 |
258 | ||||||||||
执法监管 |
38 | ||||||||||
统计监测与信息服务 |
404 | ||||||||||
农业生产发展 |
14847 | ||||||||||
农村合作经济 |
105 | ||||||||||
农业资源保护修复与利用 |
1381 | ||||||||||
农田建设 |
17000 | ||||||||||
其他农业农村支出 |
1422 | ||||||||||
林业和草原 |
7132 | ||||||||||
行政运行 |
618 | ||||||||||
事业机构 |
2019 | ||||||||||
森林资源培育 |
2415 | ||||||||||
技术推广与转化 |
7 | ||||||||||
森林资源管理 |
158 | ||||||||||
森林生态效益补偿 |
157 | ||||||||||
动植物保护 |
25 | ||||||||||
执法与监督 |
56 | ||||||||||
林区公共支出 |
227 | ||||||||||
林业草原防灾减灾 |
1122 | ||||||||||
其他林业和草原支出 |
328 | ||||||||||
水利 |
22930 | ||||||||||
行政运行 |
824 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
61 | ||||||||||
水利行业业务管理 |
1180 | ||||||||||
水利工程建设 |
2644 | ||||||||||
水利工程运行与维护 |
604 | ||||||||||
水利前期工作 |
138 | ||||||||||
水利执法监督 |
24 | ||||||||||
水土保持 |
701 | ||||||||||
水资源节约管理与保护 |
358 | ||||||||||
水质监测 |
177 | ||||||||||
水文测报 |
220 | ||||||||||
防汛 |
346 | ||||||||||
抗旱 |
610 | ||||||||||
农村水利 |
1396 | ||||||||||
江河湖库水系综合整治 |
5517 | ||||||||||
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
548 | ||||||||||
农村人畜饮水 |
348 | ||||||||||
其他水利支出 |
7234 | ||||||||||
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
3051 | ||||||||||
农村基础设施建设 |
328 | ||||||||||
生产发展 |
390 | ||||||||||
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2333 | ||||||||||
农村综合改革 |
6182 | ||||||||||
对村级公益事业建设的补助 |
1813 | ||||||||||
对村民委员会和村党支部的补助 |
4305 | ||||||||||
其他农村综合改革支出 |
64 | ||||||||||
普惠金融发展支出 |
3555 | ||||||||||
支持农村金融机构 |
76 | ||||||||||
农业保险保费补贴 |
1042 | ||||||||||
创业担保贷款贴息及奖补 |
437 | ||||||||||
其他普惠金融发展支出 |
2000 | ||||||||||
交通运输支出 |
33531 | ||||||||||
公路水路运输 |
27486 | ||||||||||
行政运行 |
1753 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
23 | ||||||||||
公路建设 |
9464 | ||||||||||
公路养护 |
5612 | ||||||||||
交通运输信息化建设 |
255 | ||||||||||
公路和运输安全 |
89 | ||||||||||
公路还贷专项 |
4020 | ||||||||||
公路运输管理 |
5379 | ||||||||||
航道维护 |
2 | ||||||||||
救助打捞 |
7 | ||||||||||
内河运输 |
373 | ||||||||||
海事管理 |
128 | ||||||||||
水路运输管理支出 |
68 | ||||||||||
其他公路水路运输支出 |
313 | ||||||||||
铁路运输 |
600 | ||||||||||
铁路专项运输 |
600 | ||||||||||
民用航空运输 |
322 | ||||||||||
机场建设 |
22 | ||||||||||
民航专项运输 |
300 | ||||||||||
邮政业支出 |
50 | ||||||||||
行业监管 |
50 | ||||||||||
车辆购置税支出 |
3993 | ||||||||||
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3993 | ||||||||||
其他交通运输支出 |
1080 | ||||||||||
其他交通运输支出 |
1080 | ||||||||||
支 出 |
决 算 数 | ||||||||||
资源勘探工业信息等支出 |
7300 | ||||||||||
工业和信息产业监管 |
2802 | ||||||||||
行政运行 |
1609 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
982 | ||||||||||
事业运行 |
205 | ||||||||||
其他工业和信息产业监管支出 |
6 | ||||||||||
国有资产监管 |
547 | ||||||||||
行政运行 |
378 | ||||||||||
其他国有资产监管支出 |
169 | ||||||||||
支持中小企业发展和管理支出 |
3951 | ||||||||||
中小企业发展专项 |
1538 | ||||||||||
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2413 | ||||||||||
商业服务业等支出 |
1675 | ||||||||||
商业流通事务 |
587 | ||||||||||
行政运行 |
318 | ||||||||||
民贸民品贷款贴息 |
11 | ||||||||||
其他商业流通事务支出 |
258 | ||||||||||
涉外发展服务支出 |
1088 | ||||||||||
其他涉外发展服务支出 |
1088 | ||||||||||
金融支出 |
1060 | ||||||||||
金融部门行政支出 |
60 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
60 | ||||||||||
金融发展支出 |
1000 | ||||||||||
其他金融发展支出 |
1000 | ||||||||||
自然资源海洋气象等支出 |
27493 | ||||||||||
自然资源事务 |
27052 | ||||||||||
其他自然资源事务支出 |
27052 | ||||||||||
气象事务 |
441 | ||||||||||
气象服务 |
441 | ||||||||||
住房保障支出 |
58650 | ||||||||||
保障性安居工程支出 |
33719 | ||||||||||
棚户区改造 |
6095 | ||||||||||
农村危房改造 |
177 | ||||||||||
保障性住房租金补贴 |
45 | ||||||||||
老旧小区改造 |
14619 | ||||||||||
住房租赁市场发展 |
155 | ||||||||||
其他保障性安居工程支出 |
12628 | ||||||||||
住房改革支出 |
24931 | ||||||||||
住房公积金 |
24931 | ||||||||||
粮油物资储备支出 |
1317 | ||||||||||
粮油储备 |
1317 | ||||||||||
其他粮油储备支出 |
1317 | ||||||||||
灾害防治及应急管理支出 |
6810 | ||||||||||
应急管理事务 |
2929 | ||||||||||
行政运行 |
733 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
123 | ||||||||||
灾害风险防治 |
56 | ||||||||||
安全监管 |
255 | ||||||||||
应急救援 |
1697 | ||||||||||
应急管理 |
63 | ||||||||||
其他应急管理支出 |
2 | ||||||||||
消防救援事务 |
2781 | ||||||||||
行政运行 |
2521 | ||||||||||
其他消防救援事务支出 |
260 | ||||||||||
矿山安全 |
531 | ||||||||||
行政运行 |
263 | ||||||||||
一般行政管理事务 |
58 | ||||||||||
事业运行 |
210 | ||||||||||
自然灾害防治 |
18 | ||||||||||
地质灾害防治 |
18 | ||||||||||
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
487 | ||||||||||
自然灾害救灾补助 |
435 | ||||||||||
自然灾害灾后重建补助 |
42 | ||||||||||
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10 | ||||||||||
其他灾害防治及应急管理支出 |
64 | ||||||||||
其他灾害防治及应急管理支出 |
64 | ||||||||||
债务付息支出 |
25228 | ||||||||||
地方政府一般债务付息支出 |
25228 | ||||||||||
地方政府一般债券付息支出 |
24587 | ||||||||||
地方政府向国际组织借款付息支出 |
641 | ||||||||||
债务发行费用支出 |
10 | ||||||||||
地方政府一般债务发行费用支出 |
10 | ||||||||||
注:本表详细反映2022年一般公共预算本级支出情况,按规定细化到功能分类项级科目。 |
表5
2022年区级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类科目)
单位:万元
支 出 |
决算数 | |
一般公共预算支出 |
335055 | |
机关工资福利支出 |
60031 | |
工资奖金津补贴 |
41863 | |
社会保障缴费 |
10538 | |
住房公积金 |
5061 | |
其他工资福利支出 |
2569 | |
机关商品和服务支出 |
12164 | |
办公经费 |
8906 | |
会议费 |
85 | |
培训费 |
227 | |
委托业务费 |
263 | |
公务接待费 |
254 | |
公务用车运行维护费 |
685 | |
维修(护)费 |
147 | |
其他商品和服务支出 |
1597 | |
机关资本性支出(一) |
32 | |
设备购置 |
32 | |
对事业单位经常性补助 |
241888 | |
工资福利支出 |
215495 | |
商品和服务支出 |
26393 | |
对事业单位资本性补助 |
806 | |
资本性支出(一) |
806 | |
对个人和家庭的补助 |
20134 | |
社会福利和救助 |
2988 | |
离退休费 |
95 | |
其他对个人和家庭补助 |
17051 | |
注:本表详细反映2022年一般公共预算本级基本支出情况,按规定细化到经济分类款及科目。 |
表6
2022年区级一般公共预算转移支付收支决算表
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
上级补助收入 |
452429 |
补助镇支出 |
85439 |
一、一般性转移支付收入 |
339785 |
一、一般性转移支付支出 |
41285 |
所得税基数返还收入 |
2806 |
体制补助支出 |
27156 |
增值税税收返还收入 |
9751 |
固定数额补助支出 |
11649 |
消费税税收返还收入 |
600 |
结算补助支出 |
1248 |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
24177 |
其他一般性转移支付支出 |
1232 |
体制补助收入 |
704 |
||
均衡性转移支付收入 |
44511 |
||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
11519 |
||
结算补助收入 |
18781 |
||
产粮(油)大县奖励资金收入 |
3051 |
||
重点生态功能区转移支付收入 |
3797 |
||
固定数额补助收入 |
21000 |
||
欠发达地区转移支付收入 |
5153 |
||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
73 |
||
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
4276 |
||
教育共同财政事权转移支付收入 |
35448 |
||
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
326 |
||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
1176 |
||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
41930 |
||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
28354 |
||
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
310 |
||
农林水共同财政事权转移支付收入 |
56869 |
||
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
9549 |
||
增值税留抵退税转移支付收入 |
7448 |
||
其他退税关税降费转移支付收入 |
8000 |
||
其他一般性转移支付收入 |
176 |
||
二、专项转移支付收入 |
112644 |
二、专项转移支付支出 |
44154 |
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
一般公共服务 |
20 |
一般公共服务支出 |
914 |
国防 |
499 |
公共安全支出 |
100 |
教育 |
765 |
文化旅游体育与传媒支出 |
86 |
科学技术 |
1778 |
社会保障和就业支出 |
13920 |
文化旅游体育与传媒 |
3273 |
卫生健康支出 |
4607 |
社会保障和就业 |
1163 |
节能环保支出 |
308 |
卫生健康 |
11797 |
城乡社区支出 |
747 |
节能环保 |
16861 |
农林水支出 |
11169 |
城乡社区 |
8061 |
交通运输支出 |
10224 |
农林水 |
19588 |
住房保障支出 |
841 |
交通运输 |
20567 |
灾害防治及应急管理支出 |
1238 |
资源勘探信息等 |
1611 |
||
商业服务业等 |
1643 |
||
金融 |
1000 |
||
自然资源海洋气象等 |
4021 |
||
住房保障 |
18365 |
||
灾害防治及应急管理 |
1547 |
||
其他收入 |
85 |
||
说明:转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为目的,实行的一种财政资金转移或财政平衡支付。转移支付类型包括一般性转移支付和专项转移支付。
表7
2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分地区)
单位:万元
镇 |
合计 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
补助镇合计 |
85439 |
41285 |
44154 |
双石镇 |
3646 |
2119 |
1527 |
红炉镇 |
3596 |
1764 |
1832 |
永荣镇 |
3700 |
1656 |
2044 |
三教镇 |
6227 |
3848 |
2379 |
板桥镇 |
6360 |
2867 |
3493 |
金龙镇 |
5121 |
2669 |
2452 |
临江镇 |
6057 |
2473 |
3584 |
何埂镇 |
6869 |
2731 |
4138 |
松溉镇 |
3841 |
2308 |
1533 |
仙龙镇 |
6037 |
2581 |
3456 |
五间镇 |
4052 |
1973 |
2079 |
吉安镇 |
7071 |
2565 |
4506 |
朱沱镇 |
8762 |
3970 |
4792 |
来苏镇 |
6266 |
3612 |
2654 |
宝峰镇 |
4197 |
2143 |
2054 |
青镇峰 |
3637 |
2006 |
1631 |
表8
2022年区级一般公共预算转移支付支出决算表
(分项目)
单位:万元
项目 |
决算数 | ||
补助镇合计 |
85439 | ||
一.一般性转移支付 |
41285 | ||
1.体制补助支出 |
27156 | ||
2.县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
1232 | ||
3.结算补助支出 |
1248 | ||
4.固定数额补助支出 |
11649 | ||
二.专项转移支付 |
44154 | ||
1.乡村振兴项目资金 |
3252 | ||
2.春季农业生产现场会后续补助资金 |
119 | ||
3.农村环境卫生治理项目补助资金 |
136 | ||
4.农业面源污染综合治理项目资金 |
221 | ||
5.中央和市级自然灾害救助资金 |
147 | ||
6.2021年农村公路建设“以奖代补”资金 |
9204 | ||
5.地灾治理工程补助资金 |
56 | ||
7.乡村公路养护补助资金 |
588 | ||
8.商贸服务企业(个体)有关奖补资金 |
58 | ||
9.生态环境“以奖促治”专项资金预算 |
226 | ||
10.优抚对象补助资金 |
7139 | ||
11.村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 |
5008 | ||
12.农村综合改革项目资金 |
46 | ||
13.水利救灾资金 |
994 | ||
14.困难群众救助专项补助资金 |
5535 | ||
15.疫情防控隔离点专项经费 |
3636 | ||
16.文化站免费开放补助资金 |
80 | ||
17.安全监管执法车辆租赁运行经费 |
106 | ||
18.财金协同支出镇乡产业发展奖补资金 |
320 | ||
19.产业发展暨产业救灾资金 |
310 | ||
20.下达2022年河长制工作经费 |
178 | ||
21.农村危房改造补助资金 |
624 | ||
22.冬春救助资金 |
923 | ||
23.水利工程运行与维护经费 |
96 | ||
24.四好农村路补助资金 |
100 | ||
25.宝峰镇河道生态修复工程项目经费 |
41 | ||
26.茶园观光建设项目资金 |
30 | ||
27.农村低收入群体无房户住房租赁补贴 |
151 | ||
28.农村黑臭水体整治专项资金 |
29 | ||
项目 |
决算数 | ||
29.农村低收入群体农村改造补助资金 |
131 | ||
30.自建房安全专项整治经费 |
255 | ||
31.仿冒出租车维稳资金 |
13 | ||
32.群测群防工作补助资金 |
6 | ||
33.农村生活垃圾治理和收运体系建设资金 |
81 | ||
34.高层建筑可燃雨棚防护网整治资金 |
3 | ||
35.农房整治提升资金 |
296 | ||
36.临时救助专项补助资金 |
888 | ||
37.原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济资金 |
192 | ||
38.在乡老复员军人疗补助资金 |
32 | ||
39.百岁老人救助资金 |
12 | ||
40.敬老院运行经费 |
72 | ||
41.新(改扩)建村(社区)便民服务中心补助资金 |
90 | ||
42.精减退职资金 |
109 | ||
43.卫生镇创建“以奖代补”资金 |
400 | ||
44.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
22 | ||
45.城乡居民基本医疗保险筹资工作经费 |
120 | ||
46.英雄烈士纪念设施整修工程中央补助金 |
85 | ||
47.示范型退役军人服务机构建设资金 |
18 | ||
48.优待证制发工作经费 |
15 | ||
49.残疾人事业发展资金 |
29 | ||
50.养老服务业发展补助资金 |
100 | ||
51.少数民族发展资金 |
70 | ||
52.村(居)食品药品安全协管员补助费资金 |
62 | ||
53.网格化服务管理补助资金 |
240 | ||
54.基层治理(平安及法治建设)奖补资金 |
100 | ||
55.解决特殊疑难问题补助资金 |
11 | ||
56.基层党组织工作活动经费 |
172 | ||
57.村(社区)党组织书记擂台比武奖励工作经费 |
10 | ||
58.专项调查补助经费 |
3 | ||
59.非公党组织工作活动经费 |
11 | ||
60.农村交通安全劝导站日常运行补助 |
112 | ||
61.政协履职保障工作经费 |
6 | ||
62.纪委监委派出监察室工作经费(上级) |
47 | ||
63.镇街盘活存量资金 |
799 | ||
64.基层政权建设补助资金 |
112 | ||
65.人大代表活动补助经费 |
71 | ||
66.中央补助地方公共文化体系建设专项资金 |
6 |
表9
2022年区级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为变动预算数的% |
决算数增幅% |
收入总计 |
735080 |
822405 |
828491 |
821256 |
821256 |
||
本级收入合计 |
650000 |
593325 |
593325 |
586090 |
586090 |
98.8 |
-12.9 |
一、国有土地收益基金收入 |
20000 |
20000 |
20000 |
18595 |
18595 |
93.0 |
22.8 |
二、农业土地开发资金收入 |
2000 |
2000 |
2000 |
1047 |
1047 |
52.4 |
-47.4 |
三、国有土地使用权出让收入 |
572000 |
547325 |
547325 |
530721 |
530721 |
97.0 |
-9.9 |
四、城市基础设施配套费收入 |
55000 |
23000 |
23000 |
17023 |
17023 |
74.0 |
-73.6 |
五、污水处理费收入 |
1000 |
1000 |
1000 |
300 |
300 |
30.0 |
-88.4 |
六、专项债务对应项目专项收入 |
18404 |
18404 |
|||||
转移性收入合计 |
85080 |
229080 |
235166 |
235166 |
235166 |
||
一、上级补助收入 |
7483 |
7483 |
13569 |
13569 |
13569 |
||
二、调入资金 |
|||||||
三、债务转贷收入 |
69000 |
213000 |
213000 |
213000 |
213000 |
||
债务转贷收入(新增) |
141000 |
141000 |
141000 |
141000 |
|||
债务转贷收入(再融资) |
69000 |
72000 |
72000 |
72000 |
72000 |
||
四、上年结余 |
8597 |
8597 |
8597 |
8597 |
8597 |
续表9
2022年区级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为变动预算数的% |
决算数增幅% |
支出总计 |
735080 |
822405 |
828491 |
821256 |
821256 |
||
本级支出合计 |
445779 |
565779 |
573167 |
555329 |
555329 |
96.9 |
-11.3 |
一、社会保障和就业支出 |
2263 |
2263 |
5016 |
1261 |
1261 |
25.1 |
-74.7 |
二、城乡社区支出 |
397770 |
376770 |
384616 |
374733 |
374733 |
97.4 |
-18.3 |
三、农林水支出 |
5305 |
5305 |
5610 |
2362 |
2362 |
42.1 |
-33.1 |
四、其他支出 |
4722 |
145722 |
144821 |
143872 |
143872 |
99.3 |
9.0 |
五、债务付息支出 |
34000 |
34000 |
31380 |
31380 |
31380 |
100.0 |
23.3 |
六、债务发行费用支出 |
5 |
5 |
5 |
100.0 |
25.0 | ||
七、抗疫特别国债支出 |
1719 |
1719 |
1719 |
1716 |
1716 |
99.8 |
33.9 |
转移性支出合计 |
289301 |
256626 |
255324 |
265927 |
265927 |
||
一、补助镇支出 |
4101 |
4101 |
4101 |
||||
二、上解上级支出 |
17979 |
17979 |
27729 |
27729 |
27729 |
||
三、债务还本支出 |
72000 |
72000 |
72000 |
72000 |
72000 |
||
四、调出资金 |
199322 |
166647 |
151494 |
151494 |
151494 |
||
五、结转下年 |
10603 |
10603 |
说明:1.政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
2.以上表格直观反映2022年区级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
表10
2022年区级政府性基金预算本级支出决算表
单位:万元
支 出 |
决算数 |
政府性基金预算支出合计 |
555329 |
社会保障和就业支出 |
1261 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1191 |
移民补助 |
1012 |
基础设施建设和经济发展 |
179 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
70 |
基础设施建设和经济发展 |
70 |
城乡社区支出 |
374733 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
373717 |
征地和拆迁补偿支出 |
2592 |
城市建设支出 |
141751 |
农村基础设施建设支出 |
940 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
228434 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
770 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
770 |
污水处理费安排的支出 |
246 |
污水处理设施建设和运营 |
246 |
农林水支出 |
2362 |
三峡水库库区基金支出 |
661 |
基础设施建设和经济发展 |
658 |
解决移民遗留问题 |
3 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1701 |
三峡后续工作 |
1701 |
其他支出 |
143872 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
141200 |
其他政府性基金安排的支出 |
200 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
141000 |
彩票公益金安排的支出 |
2672 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1034 |
支 出 |
决算数 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
319 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
91 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
147 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
145 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
936 |
债务付息支出 |
31380 |
地方政府专项债务付息支出 |
31380 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
17225 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
392 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
13763 |
债务发行费用支出 |
5 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
5 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
4 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
1 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1716 |
基础设施建设 |
1716 |
公共卫生体系建设 |
1716 |
表11
2022年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
单位:万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
上级补助收入 |
13569 |
补助镇支出 |
4101 |
社会保障和就业支出 |
4227 |
土地出让金返还补助 |
940 |
城乡社区支出 |
3342 |
配套费补助 |
858 |
农林水支出 |
3833 |
结算补助 |
268 |
其他支出 |
2167 |
专项转移支付 |
2035 |
表12
2022年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
(分地区)
单位:万元
镇 |
决算数 |
补助镇合计 |
4101 |
双石镇 |
807 |
红炉镇 |
191 |
永荣镇 |
143 |
三教镇 |
450 |
板桥镇 |
69 |
金龙镇 |
89 |
临江镇 |
166 |
何埂镇 |
342 |
松溉镇 |
77 |
仙龙镇 |
32 |
五间镇 |
303 |
吉安镇 |
23 |
朱沱镇 |
879 |
来苏镇 |
42 |
宝峰镇 |
316 |
青镇峰 |
172 |
表13
2022年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
(分项目)
单位:万元
项目 |
决算数 | |
补助镇合计 |
4101 | |
一、土地出让金返还补助 |
940 | |
二、配套费补助 |
858 | |
三、结算补助 |
268 | |
四、专项转移支付 |
2035 | |
1.农房整治提升示范工程补助资金 |
289 | |
2.农村公路水毁恢复重建补助资金 |
235 | |
3.特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金 |
377 | |
4.美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金 |
237 | |
5.群测群防工作补助资金 |
4 | |
6.地质灾害避险搬迁补助资金 |
29 | |
7.乡村公路养护资金 |
226 | |
8.养老服务设施市级补助资金 |
290 | |
9.福彩公益金清算资金养老互助点资金 |
148 | |
10.社会居家养老服务设施补助资金 |
100 | |
11.彩票公益金区县分成 |
40 | |
12.永荣镇乡镇健身广场资金 |
50 | |
13.清算健身步道资金 |
10 |
表14
2022年区级国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为变动预算数的% |
决算数增幅% |
收入总计 |
22335 |
27425 |
27425 |
27626 |
27626 |
||
本级收入合计 |
22335 |
27425 |
27425 |
27626 |
27626 |
100.7 |
119.7 |
利润收入 |
22335 |
27425 |
27425 |
27626 |
27626 |
100.7 |
119.7 |
转移性收入合计 |
|||||||
上级补助 |
|||||||
上年结余 |
|||||||
支出总计 |
22335 |
27425 |
27425 |
27626 |
27626 |
||
转移性支出合计 |
22335 |
27425 |
27425 |
27626 |
27626 |
||
上解上级支出 |
|||||||
调出资金 |
22335 |
27425 |
27425 |
27626 |
27626 |
||
结转下年 |
说明:1.国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
2.以上表格直观反映2022年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)= 支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
表15
2022年全区社会保险基金预算收支决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
企业职工基本养老保险基金 |
城乡居民基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
职工基本医疗保险基金 |
居民基本医疗保险基金 |
工伤保险基金 |
失业保险基金 |
生育保险基金 |
收入 |
|||||||||
其中:保险费收入 |
|||||||||
利息收入 |
|||||||||
财政补贴收入 |
|||||||||
委托投资收益 |
|||||||||
其他收入 |
|||||||||
转移收入 |
|||||||||
支出 |
|||||||||
其中:社会保险待遇支出 |
|||||||||
其他支出 |
|||||||||
转移支出 |
表16
2022年永川区年地方政府债务限额及余额决算情况表
地 区 |
2022年债务限额 |
2022年债务余额执行数 | ||||
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
合计 |
一般债务 |
专项债务 | |
永川区 |
171.7 |
77.5 |
94.2 |
171.7 |
77.5 |
94.2 |
单位:亿元
表17
2022年永川区地方政府债券使用情况表
单位:万元
项目名称 |
项目领域 |
项目主管部门 |
项目实施单位 |
债券性质 |
债券规模 |
发行时间(年/月) |
永川综合保税区建设工程项目 |
市政及产业园区基础设施 |
凤凰湖产业促进中心 |
重庆市永川区顺致建设发展有限公司 |
专项债券 |
42000 |
2022-2-7 |
永川区产业发展配套基础设施建设项目 |
市政及产业园区基础设施 |
区新城建管委 |
重庆市永川区惠通建设发展有限公司 |
专项债券 |
36000 |
2022/2/7、2022/6/7、2022/10/17 |
永川区产业发展配套基础设施建设项目(二期) |
市政及产业园区基础设施 |
区新城建管委 |
重庆市永川区惠通建设发展有限公司 |
专项债券 |
18600 |
2022/2/7、2022/6/7 |
永川区产业发展配套基础设施建设项目(三期) |
市政及产业园区基础设施 |
凤凰湖产业促进中心 |
重庆市永川区兴永建设发展有限公司 |
专项债券 |
41400 |
2022/2/7、2022/6/7 |
重庆市永川区三教镇卫生院迁建工程 |
社会事业 |
区卫健委 |
重庆市永川区三教镇卫生院 |
专项债券 |
3000 |
2022-6-7 |
永川区城乡基础设施建设项目 |
公路、市政建设、保障性住房、生态建设和环境保护、农林水利建设、自然灾害防治体系建设等 |
区交通局等 |
区交通局等 |
一般债券 |
23000 |
2022-6-7 |
永川区公共服务能力提升项目 |
教育、医疗卫生、社会保障、公共安全、信息系统建设等 |
区公安局等 |
区公安局等 |
一般债券 |
12000 |
2022-6-7 |
表18
2022年永川区地方政府债务相关情况表
单位:亿元
项目 |
额度 | |
一、2021年末地方政府债务余额 |
154.1 | |
其中:一般债务 |
74.0 | |
专项债务 |
80.1 | |
二、2021年地方政府债务限额 |
154.3 | |
其中:一般债务 |
74.1 | |
专项债务 |
80.2 | |
三、2022年地方政府债务发行决算数 |
41.6 | |
新增一般债券发行额 |
3.5 | |
再融资一般债券发行额 |
16.8 | |
新增专项债券发行额 |
14.1 | |
再融资专项债券发行额 |
7.2 | |
政府主权外贷 |
||
四、2022年地方政府债务还本支出决算数 |
24.1 | |
一般债务还本支出 |
16.9 | |
专项债务还本支出 |
7.2 | |
五、2022年地方政府债务付息支出决算数 |
5.7 | |
一般债务付息支出 |
2.5 | |
专项债务付息支出 |
3.1 | |
六、2022年末地方政府债务余额决算数 |
171.7 | |
其中:一般债务 |
77.5 | |
专项债务 |
94.2 | |
七、2022年地方政府债务限额 |
171.7 | |
其中:一般债务 |
77.5 | |
专项债务 |
94.2 |
(此件公开发布)
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